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老师帮我看一下 ,五月开的85000的票,在6月全部红冲了 ,但是五月的增值税已经缴纳了 ,那我六月红冲五月的 已经交过的税 该怎么退回来?,报税是这样报的吗

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老师帮我看一下 ,五月开的85000的票,在6月全部红冲了 ,但是五月的增值税已经缴纳了 ,那我六月红冲五月的 已经交过的税 该怎么退回来?,报税是这样报的吗
2022-07-01 11:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-01 11:41

同学你好 对的 按照冲减后的

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快账用户1045 追问 2022-07-01 11:42

但是报表里不显示退税这一项

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齐红老师 解答 2022-07-01 11:47

冲减后还是蓝字正数就不退

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快账用户1045 追问 2022-07-01 11:49

为什么呢

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齐红老师 解答 2022-07-01 12:03

因为正数还是要交税的

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快账用户1045 追问 2022-07-01 12:10

是不是之前交的没有带出来?

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齐红老师 解答 2022-07-01 12:24

同学你好 红字和蓝字已经冲抵了 剩下的蓝字是需要交的

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相关问题讨论
同学你好 对的 按照冲减后的
2022-07-01
您好,这个月的销售额为正数销售额抵减负数销售额后的数字。
2020-11-17
你这个7月红冲是冲回7月蓝字发票销售额
2019-07-08
同学,你好,冲红的做负数分录就可以了,按这上面的实际销售金额来报税
2022-05-09
借应收负数贷主营业务收入负数应交税费应交增值税销项负数, 冲你当月的正数收入。
2021-07-05
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