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老师,之前月份开的发票,在经过了一个月之后红冲了,增值税已经缴纳了对吧,那这张红冲的发票,销项我该怎么入账呢

2021-07-05 10:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-05 10:37

借应收负数贷主营业务收入负数应交税费应交增值税销项负数, 冲你当月的正数收入。

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快账用户1443 追问 2021-07-05 10:38

实际上的意思是,这部分增值税是我多交的了,在下个月我是可以抵扣的,销项负数在贷方,不就是进项正数嘛?

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齐红老师 解答 2021-07-05 10:41

对的是的,可以这么理解的。

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借应收负数贷主营业务收入负数应交税费应交增值税销项负数, 冲你当月的正数收入。
2021-07-05
红冲之后如果以后不再开发票可以退款
2023-04-15
那个可以抵减以后要交的增值税
2024-10-30
同学,你好 红冲的发票,和蓝字发票做一摸一样的,金额负数
2022-04-13
你好。先做一笔负数收入,再做一笔正数的收入。 1正1负就不用交税了。
2023-11-10
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