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老师,上个月开的专票已经申报缴税,这个月红冲了,直接递减本月销售额对吧,也交过税了,那这些红冲的发票怎样做账务处理,直接做红字发票冲减吗?

2024-05-14 10:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-14 10:27

对的,是的。借,应收账款负数,贷,主营业务收入负数,应交税费负数。

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对的,是的。借,应收账款负数,贷,主营业务收入负数,应交税费负数。
2024-05-14
你好可以的,可以这样子做。
2023-07-19
做账的话直接把那种凭证负数冲销,可以
2024-01-30
您好,会计账务处理是上月分录负数冲回,申报按照正负相抵后的余额申报。
2020-11-18
借应收负数贷主营业务收入负数应交税费应交增值税销项负数, 冲你当月的正数收入。
2021-07-05
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