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老师,请问 一下零售药店,主要是现金结算的,给一家单位开了发票,没的挂就应收帐,现在银行收到这笔钱,该怎么做帐??、主营业务收入也是根据系统销售表做的收入及成本结转。这该怎么处理??

2022-07-01 11:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-01 11:37

你好,借银行存款,贷预收账款。

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齐红老师 解答 2022-07-01 11:37

对方需要你们开发票吗?

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快账用户7997 追问 2022-07-01 11:38

是的,他买了防暑药

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齐红老师 解答 2022-07-01 11:39

你好,那你给他开出发票,去冲这个预收账款确认收入就可以的。

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快账用户7997 追问 2022-07-01 11:40

意思是现在做预收,等到下个月在做到主营业务收入里去

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齐红老师 解答 2022-07-01 11:41

是的是的,是这么做的。

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你好,借银行存款,贷预收账款。
2022-07-01
 你好 ;   借应收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借银行存款贷应收账款   
2022-07-01
你好,这个主营业务收入是无票收入的和开票收入,所以这里确实不对。
2024-09-03
同学你好 很高兴为你解答 你们的系统允许调账吗? 允许的话调整主营业务成本,通过以前年度损益
2022-05-13
 你好 ;      月末做   借主营业务成本贷 原材料 ; 你这个   成本金额 =   原材料销售的数量*成本单价计算的  
2022-07-12
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