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已经跨越了,出口发票0税率的开成13个点的了,应该怎样处理

2022-06-30 21:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-30 21:57

你好,跨月了只能开红字发票冲销重新开具蓝字发票

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快账用户3577 追问 2022-06-30 21:58

报税时先交上增值税和附加税是吗

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快账用户3577 追问 2022-06-30 21:58

下个月重回来少交增值税和附加税吗

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齐红老师 解答 2022-06-30 22:11

是的,这个月报税时要按开票金额报税的

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相关问题讨论
你好,跨月了只能开红字发票冲销重新开具蓝字发票
2022-06-30
同学您好,开红字冲销后重开0税率发票
2023-01-04
你好 这个你开错了,那么红冲就可以的
2022-08-02
你好,出口发票开成了13%税率,又跨月了,那就先需要红冲,然后开具正确税率的发票
2023-08-01
您需要采取以下步骤来更正这个错误: 1.申请红冲:您需要向税务部门申请对原错误发票进行红冲处理。红冲是指对原发票进行作废处理,并开具一张新的负数发票来冲抵原发票的金额和税额。 2.开具正确税率的发票:在红冲处理后,您需要按照正确的出口免税税率重新开具发票。 3.调整申报:您需要在申报时调整相关税款的申报,确保税款的正确性。具体调整方式可能会因地区和具体情况而异,您可能需要咨询当地税务部门或专业税务人员的意见。
2024-01-13
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