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老师,4月份我做第一季度的企业所得,需要缴纳,这个企业所得做账是不是我需要做在4月份,需要计提、缴纳和结转吗

2022-06-25 17:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-25 17:40

你好,三月末计提,然后在四月份支付借所得税费用,贷应交税费企业所得税, 然后当月结转损益,借本年利润贷所得税费用 然后四月份支付借应交税费企业所得税, 贷银行存款

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你好,三月末计提,然后在四月份支付借所得税费用,贷应交税费企业所得税, 然后当月结转损益,借本年利润贷所得税费用 然后四月份支付借应交税费企业所得税, 贷银行存款
2022-06-25
在三月份计提结转,然后在四月份支付。
2022-06-25
您好!是的,是要计提的了 你确认收入的时候如何做的分录? 借所得税费用 贷应交税费—应交企业所得税
2022-04-02
你好,需要在3月份做计提分录,4月份做缴纳分录 借:所得税费用  ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
2021-04-09
您好,摘要:2023年汇算清缴缴纳了企业所得税 1、借:利润分配未分配利润 100(数据请忽略) 贷:以前年度损益调整 100 2、借:以前年度损益调整 100 贷:应交税费-企业所得税 100 3、借:应交税费-企业所得税 100 贷:银行存款 100
2024-07-07
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