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老师 我想问下暂估入库的材料 需要领用 分录怎么做?金额怎么确认?

2022-06-24 16:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-24 16:33

你好 借:原材料 贷:应付账款---暂估 这个金额是根据平常的入库价格估计的

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快账用户4029 追问 2022-06-24 16:39

那领用暂估材料的分录怎么处理

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齐红老师 解答 2022-06-24 16:42

借:生产成本等 贷:原材料

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快账用户4029 追问 2022-06-24 16:45

那本月领用后 做暂估的话按没有扣除领用的金额入账吗?

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快账用户4029 追问 2022-06-24 16:53

然后次月冲回暂估的 是按没有扣除领用的金额冲回吗?

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齐红老师 解答 2022-06-24 16:56

是的,你下个月再红冲的

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快账用户4029 追问 2022-06-24 16:56

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-06-24 16:58

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你好 借:原材料 贷:应付账款---暂估 这个金额是根据平常的入库价格估计的
2022-06-24
你好 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:原材料 根据发票入账 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
2021-03-07
借原材料贷、应付账款暂估。
2024-07-15
你好 暂估入库 借:原材料 500 ,   贷:应付账款-暂估 500 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估500 ,  贷:原材料500 根据发票入账 借:原材料 503  ,  贷:应付账款等科目503
2022-01-12
你这种情况,可以先赞助成本,后面取得发票就可以了。
2021-07-13
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