计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
之前会计从17年就开始做分公司的账,社保、公积金不管个人和公司的都是通过其他应收款核算,导致社保和公积金有余额,比如发工资 借:应付工资 贷:其他应收款_代付社保_总公司 其他应收款_代付公积金_总公司 银行存款 然后实际扣费 借:其他应收款社保公积金_总公司 贷:银行 实际上是总公司每月给分公司存进一笔钱,分公司银行付的款 我要怎么调账呢?
老师好,发工资的会计分录,实发,还有社保,公积金, 社保,公积金的分录,是其他应收款,还是其他应付款呢? 谢谢
每月 社保 公积金会计分录怎么做?其他应收款-社保/公积金有余额吗?
分公司销户,把待缴9月的社保公积金转到总公司 分公司分录: 借 其他应收款-总公司 贷 应付职工薪酬-公司承担社保公积金 其他应付款-代扣个人社保公积金 请问 总公司该怎么做分录?
老师你好,请问月底计提社保、公积金的时候,员工承担的部分需要计提么?这样做账对么?借:管理费用-社保公积金 其他应收款-社保公积金 贷:应付职工薪酬-社保公积金
老师 能发一份会计报税时间大全吗[合十][合十]
老师您好!现在发24年1—12月份建筑工地项目上管理人员的工资,每个人都有5万左右,24的账已经结账了,24年的账也没有预提这部分工资,请问老师我该如何做账?
老师您好,内账有些收入没有开票,款入的私卡就不做外账,只做内账是吧?
请问有其他业务收入就必须结转成本吗 月底没有成本行吗
厨房用品计入什么科目
已知成本含税价3元,要达到40%的毛利率,成本需不需要先换算成不含税价,然后销售不含税价怎么计算,销售含税价怎么计算,还有在销售含税价的基础上要不要再加附加税等税费,计算过程是怎么计算
老师,早上好。请教一下,2025年的春节法定节假日修改为四天了对吧?28-31日?
单位开了一张售车发票,后面做账的时候发现这个车辆当时没有入账 这个售车发票应该怎么做账务处理
好老师的解答让我非常清晰
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