你好!是的,正规的操作是会有滞纳金
老师,我单位代扣代缴的劳务费为19000元是8月在税务代开的劳务票,要扣多少个税,还要交滞纳金吗?
4-9月得劳务报酬个人代开发票没有申报扣缴个人所得税,我可以在11月一起申报扣缴吗
4-9月得劳务报酬个人代开发票没有申报扣缴个人所得税,我可以在11月一起申报扣缴吗
老师劳务费发票4月开的,但当时没代扣代缴个税,现在要申报,属期必须4月吗?有滞纳金吗
老师您好,个人去税务局代开劳务费发票给我们公司,现在去开票时不需要缴纳税金,我们公司必须按照20%给代扣代缴个税么
老师,现金折扣影响企业所得税吗?
区分固定性经营成本和固定性资本成本,老师什么区别呢
哪位老师看看这道题怎么做,谢谢啦
老师,前年做账,借:管理费用-10万,贷:应付职工薪酬-10万,截止去年汇算清缴时未发,企业所得税纳税调增10万,然后账上一直挂着应付职工薪酬10万,今年查账时,发现前年的应付职工薪酬10万是当时计提多了,现在这个账怎么做?这个税怎么处理?
老师,请问一般纳税人的增值税专票和普票都是怎么开的呀
老师,公司是小规模,4月中旬来了一张发票产生了增值税销项税额,600多元,现在应该直接转到其他收益吗,还是7月份报第二季度增值税时候在处理?
老师公司在去年12月份计提了一笔所得税,但是1月份并没有产生所得税,导致了所得税一直有余额没结转掉,现在应该怎么办呢?账都结完了
老师,查帐征收个体户准备注销,由于以前给员工发工资,没有申报工资薪金,是补申报还是怎么处理?
费用的冲减和成本的冲减都需要做进项税额转出吗?
老师你好,请问一下,我们有两个公司,一个亏损300万,一个盈利100万,现在盈利的公司需要注销,请问有没有什么办法来把盈利的部分变为负数?
那我应该在4月申报吗
你好!是的。5月申报4月了