A企业为一般纳税人,2021年12月3日向外地甲单位购入A材料1000吨,每吨500元,增值税税率为13%,货物运输业增值税发票上注明增值税2250元,运费25000元,其他费用共计18500元,货款共计额己经用银行存款支付。 借 在途物资1000*500+2500+18500=521000 借 应交税费-应交增值税-进项税额1000*500*0.13+2250=67250 贷 银行存款521000+67250=588250 12月20日,A材料运达,验收入库950吨,短缺50吨,其中2吨属于合理损耗,其余原因待查经查明48吨材料短缺是运输部门的责任造成的,运输部门已同意赔偿,尚未收到。 借 原材料521000-24000=497000 借 待处理财产损溢48*500=24000 贷 在途物资521000
7某企业20××年所发生的有关购货业务如下: 5月29日从外埠购进甲材料100吨,每吨单价1130元(其中,价款1000元,增值税130元),每吨运费109元(其中,价款100元,增值税9元),运输保险费共计1060元 (其中,价款1000元,增值税60元),货款及运杂费已支付。 6月4日原材料到达,验收入库的合格品为90吨,残损5吨,另5吨缺少,原因待查。 查明原因,5吨残损系运输部门失责造成,已由运输部门负责修复后作为合格品入库;另外5吨缺少系本单位在提货以后、验收入库以前被盗所致。保险公司已按规定同意赔偿5000元,但赔款尚未收到。 要求:对上述经济业务编制正确的会计分录。
7某企业20××年所发生的有关购货业务如下:5月29日从外埠购进甲材料100吨,每吨单价1130元(其中,价款1000元,增值税130元),每吨运费109元(其中,价款100元,增值税9元),运输保险费共计1060元(其中,价款1000元,增值税60元),货款及运杂费已支付。6月4日原材料到达,验收入库的合格品为90吨,残损5吨,另5吨缺少,原因待查。查明原因,5吨残损系运输部门失责造成,已由运输部门负责修复后作为合格品入库;另外5吨缺少系本单位在提货以后、验收入库以前被盗所致。保险公司已按规定同意赔偿5000元,但赔款尚未收到。要求:对上述经济业务编制正确的会计分录。
7某企业20××年所发生的有关购货业务如下:(1)5月29日从外埠购进甲材料100吨,每吨单价1130元(其中,价款1000元,增值税130元),每吨运费109元(其中,价款100元,增值税9元),运输保险费共计1060元(其中,价款1000元,增值税60元),货款及运杂费已支付。(2)6月4日原材料到达,验收入库的合格品为90吨,残损5吨,另5吨缺少,原因待查。(3)查明原因,5吨残损系运输部门失责造成,已由运输部门负责修复后作为合格品入库;另外5吨缺少系本单位在提货以后、验收入库以前被盗所致。保险公司已按规定同意赔偿5000元,但赔款尚未收到。要求:对上述经济业务编制正确的会计分录。
某企业5月29日从外埠购进甲材料100吨,每吨单价1130元,(其中,价款1000元,增值税130元),每吨运费109元(其中价款100元,增值税9元),运输保险费共计1060元(其中价款1000元,增值税60元),货款及运杂费已支付。6月4日原材料已到达,验收入库的合格品为90吨,残损5吨,另5吨缺少,原因待查。2)后查明原因,5吨残损系运输部门失责造成,已由运输部门承担修复费用后作为合格品入库;另外5吨短缺系本单位在提货以后、验收入库前被盗所致。保险公司已按规定同意赔偿5000元,但赔款尚未收到。
【例题14】A企业为一般纳税人,2021年12月3日向外地甲单位购入A材料1000吨,每吨500元,增值税税率为13%,货物运输业增值税发票上注明增值税2250元,运费25000元,其他费用共计18500元,货款共计额己经用银行存款支付。12月20日,A材料运达,验收入库950吨,短缺50吨,其中2吨属于合理损耗,其余原因待查经查明48吨材料短缺是运输部门的责任造成的,运输部门已同意赔偿,尚未收到。请做相关分录并计算金额
首次缴纳医保多久可以报销
上个月原单位社保减员失业险没减成功,其余工伤养老医疗上个月底都做减员申报了,这个月可以在新单位增加除了失业以外的其他险种吗?
国际货代公司,我们之前给客户开发票都是国际货物运输代理费,包含出口货物的海运费港杂费电放费报关费等等。 现在有一个客户因为要办理首次退税,要求电放费开电放费发票,是不是开代理电放费就行?代理电放费税率多少? 港杂费是开代理港杂费还是港杂费,税率都是6%吗
老师应交增值税未交增值税应该填在这个明细表的哪一栏呀?
企业财务会计报告条例内容
新增的员工2月份入职,3月份申报2月份工资10000元,没有专项扣除啥的,需要交个税吗?
您好,买购物卡时商城开票是不征税的发票,这样不能抵扣进项,能否要求商场在消费时开专票呢?
老师,您帮我看下这建筑劳务公司去年8月开的有3%工程劳务发票、13%租赁费发票,您帮我看下之前的申报表我框红的这3%用的是简易计税吧?销项有13%的租赁费,那么收到有车辆加油的专票可以认证抵扣吗?
老师。我的2024年的账没有年结,我的2025年分店做账没有科目怎么办啊
为啥人心是那么的坏,我来上班的时候开始领导对我很好,然后我离职了,就故意要扣我的钱。开始来上班给我上的保险都让我自己承担,我走之前领导还说的那么好听,说我好好交接,不会亏待我。