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老师,您好,我们公司在2021年代开了张专票,代开时扣了增值税和城建税,当月又作废了,当时没有申请退税,一直挂账科目余额表贷方是负数,现在确定不申请退税了应该怎么做分录冲销?还有跨年了要不要做以前年度损益调整?谢谢

2022-06-21 12:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-21 12:10

 你好 ; 你 贷方负数就是借方的;  你  继续贷方负数挂着; 之后有税额  会自动抵减的; 不用的  

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快账用户5022 追问 2022-06-21 12:13

是小规模

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齐红老师 解答 2022-06-21 12:13

小规模的话;  贷方负数就是借方; 挂着就行了。 以后可以抵减的;    

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快账用户5022 追问 2022-06-21 12:23

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-06-21 12:24

不客气的; 帮到你就好   

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 你好 ; 你 贷方负数就是借方的;  你  继续贷方负数挂着; 之后有税额  会自动抵减的; 不用的  
2022-06-21
你好,可以放到营业外支出里面的,借营业外支出,贷应交税费。
2022-06-21
借营业外支出,贷应交税费,未交增值税,
2021-04-15
你好,很高兴为你解答 调整到预缴税款科目
2021-04-15
借:应收账款 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
2021-06-11
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