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我公司是一般纳税人建筑公司,2016年的增值税税率是11%,甲供材可简易征收按3%,我公司2016年2月有一个项目开具了11%税率的发票, 会计分录:借:应收账款 贷:应交销项 贷:主营业务收入 当年5月是营改增时期,申请了甲供材,冲红11%,改开具3%发票,申请己缴纳的11%的增值税,但一直未退回。2020年2月税务机关稽查当年合同,核定该项目是不符合甲供材条件,需冲当年3%发票,复开11%发票,当年未退重复缴纳税款部份,在税务系统上申报时以无票收入方式冲减,少缴税款方式退税,请问,我做这些冲红和复开的发票分录时,需以以前年度损益科目来调账吗?怎样做分录合适???

2021-11-13 23:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-14 00:10

您好,是的,需要以前年度损益调整,把错误分录红字冲回,按正确金额做分录

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快账用户8230 追问 2021-11-14 00:17

我不懂怎样调?怎样出分录? 当年3%的发票 借:应收6206818.41 贷:应交销项180781.10 贷:主营业务收入6026037.31 当年11%发票 借:应收6206818.41 贷:应交销项615090.12 贷:主营业务收入5591728.29 两个税率不同之间的差额如何调???

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齐红老师 解答 2021-11-14 07:06

您好,3%发票分录红字冲回,重新做11%分录,主营业务收入科目用以前年度损益调整

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