你好; 借银行存款贷应交税费-应交增值税- 进项税转出; 月末做结转分录即可
请问老师,前段时间税务局要求申请留抵退税,退了我们20多万之前留抵的增值税。对公收到这个退款怎么做分录呢?
老师好,我要是收到增值税增量留抵退税款,我怎么做账呢?收到之前要不要计提?我月底结转增值税的时候,这个增量留抵怎么体现在分录里面?
我想咨询下增值税留抵退税怎么做账,上月底的时候,已经结转到应交税费未交增值税借方了,这个月还要计提吗,
老师,我5月份有退税,做了免抵退申报。次月税局通知要企业申请退增量留底退税。把增值税申报表留底税额以增量留底税额给退回了企业,请问我计提的出口税金要怎么冲掉?不然一直挂在其他应收款-出口退税这有一笔钱未收。
老师,这个月收到增值税留抵退税款,请问怎么做会计分录?是这样吗?先计提退税款:借:增值税留抵退税款,贷:应交税费—应交增值税(留抵税额退税),等你收到税局退税款时:借:银行存款,贷:增值税留抵退税款
为啥第二张图片就不是 320/1000 了啊?
请教一下,非常感谢!12月31日 应收账款科目借方余额为650万,为什么不是用650万➖坏账准备65万 ?
请教一下,非常感谢!工程物资,再建工程,不是也有减值准备,备抵科目吗? 为什么这个题目d.答案不愿进去?
这个被替换部分的账面价值怎么算啊
老师, 实体价值=净负债价值+股权价值。 这个等式怎么推出来的?
虽然我记住这个结论了,但还是没理解透,谁能给我举例计算一下?谢谢!
老师销售费用期末余额是负数怎么调啊
这道题,公司借款100万,实际到手90万,期末还100万,90万按名义利率应该算9万,最后却还10万,公司不就亏了1万吗?它实际负担的利息比它应该负担的高呀,不管我实际到手90万还是100万,最后都是还的10万利息。
请教一下,非常感谢!选项c为什么不在营业成本列式
请教一下,非常感谢! 代扣代缴的个人所得税,是职工支付出去的钱,为什么是支付给职工以及为职工支付的现金,支付再建工程人员的工资为什么不是支付给职工以及为职工支付的现金
结转的时候是不是借销项,借进项税转出,贷进项,贷转出未交?
你好 ; 你要看 分别金 额是多少
哦哦,好的好的。还有个问题哦,如果有增值税出口退税,是不是需要先计提出口退税,再收到退税款?
你好 ; 一般是先申报 ;然后去申请退税 ;是的
好的,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价