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老师,请问5.30付款购买的固定资产,6.3才收到对方开具的专用发票,5月记账可以直接入固定资产?还是记预付账款处理?

2022-06-20 14:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-20 14:49

你好,建议做到预付账款里面,如果你的设备是在五月份到的话,你在六月份做了固定资产,当月就可以折旧。

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快账用户7651 追问 2022-06-20 14:59

6.3收到发票冲抵预付账款,这笔款项可以跟5.30支付的其他款合计一起计提分摊折旧,是吗?

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齐红老师 解答 2022-06-20 15:00

对的是的,是这么做的。

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快账用户7651 追问 2022-06-20 15:09

汽车的折旧年限是4年吗,净残值5%?

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齐红老师 解答 2022-06-20 15:10

小轿车最低五年,如果是运输车的话,最低四年。

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齐红老师 解答 2022-06-20 15:10

残值率自己设置零到5%都可以的。

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快账用户7651 追问 2022-06-20 15:16

汽车的保险费和车船税是计入固定资产原值吗?商业保险是计入费用吗?

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齐红老师 解答 2022-06-20 15:18

保险做到管理费用、保险费、车船税做到税金及附加。

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快账用户7651 追问 2022-06-20 15:23

开具保险费的专用发票进项可以用来抵扣吗?为什么保险费做到税金及附加?

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齐红老师 解答 2022-06-20 15:24

对的是的保险的做到管理费用里面没有做到税金及附加。

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快账用户7651 追问 2022-06-20 15:28

固定资产都折旧完后,账面剩下的净残值要怎么处置呢?

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齐红老师 解答 2022-06-20 15:28

你好,那你们现在处置了吗?如果没有处置的话,继续挂账就可以的。

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快账用户7651 追问 2022-06-20 15:34

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-06-20 15:35

不用客气,工作愉快。

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你好,建议做到预付账款里面,如果你的设备是在五月份到的话,你在六月份做了固定资产,当月就可以折旧。
2022-06-20
货到了就挂暂估就是了
2024-03-04
同学你好 对的 计入预付账款
2022-02-15
你好,这个要进入固定资产的,因为你分期付款,还会产生相应的负债的
2021-04-27
借预付账款,贷固定资产, 借固定资产 应交税费、应交增值税进项、 贷预付账款 之前的折旧多做的红冲,借管理费用,负数借累计折旧负数。
2023-06-17
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