你好啥问题呢同学谢谢
现金流量表某公司本年发生如下与经营活动现金流出有关的经济业务:(1)利润表中“营业成本”项目的金额为5000万元;(2)“应交税费--应交增值税(进项税额)”为850万元;(3)资产负债表中,“应付票据”的期初余额为30万元,期末余额为20万元;(4)“应付账款”账户的期初余额为65万元,期末余额为80万元;(5)资产负债表中,“预付账款”的期初余额为10万元,期末余额为16万元;(6)本期用一台设备抵偿前欠货款350万元。要求:计算购买商品、接受劳务支付的现金。
甲公司2020年度利润表和资产负债表相关资 料如下: 利润表相关资料如下:营业收入1250000元,营 业成本750000元,财务费用中支付应收票据贴现 利息20000元,信用减值损失中计提坏账准备900 元; 资产负债表有关项目的明细资料如下:应收账款 期初余额299100元、期末余额598200元,应收 票据期初余额246000元、期末余额66000元,存 货期初余额2580000元、期末余额2484700元, 应付账款期初余额953800元、期末余额953800 元,应付票据期初余额200000元、期末余额 100000元,预付账款期初余额100000元、期末余额100000元,存货中生产成本、制造费用的组 成:职工薪酬324900元、折旧费用80000元,应 交税费中增值税进项税额42466元、增值税销项 税额212500元。 根据以上资料,分析计算现金流量表中: (1)销 售商品、提供劳务收到的现金;(2)购买商品、 接受劳务支付的现金。
利润表中“营业收入”300000元,“营本”1200000元:资产负债表中“应收账页目年初余额90000元、年末余额30000本年度计提坏账准备3:000元:“应付账款”年初余额60000元、年末余额40000元寸款项”项目年初余额为0、年末余额10000存贷”项目年初余额1400.000元、年末余800000元。(2)出售一台不需用设备,收到价款60元,该设备原价80000元,已提折旧30000支付该项设备拆卸费用400元,运输费用160备已由购入单位运走。(3)以银行存款5000000元投资于A企股票。此外,购买某银行发行的金融债券.面额400000元,票面利率8%,实际支付金额为000元。
利润表中“营业收入”300000元,“营本”1200000元:资产负债表中“应收账页目年初余额90000元、年末余额30000本年度计提坏账准备3:000元:“应付账款”年初余额60000元、年末余额40000元寸款项”项目年初余额为0、年末余额10000存贷”项目年初余额1400.000元、年末余800000元。(2)出售一台不需用设备,收到价款60元,该设备原价80000元,已提折旧30000支付该项设备拆卸费用400元,运输费用160备已由购入单位运走。(3)以银行存款5000000元投资于A企股票。此外,购买某银行发行的金融债券.面额400000元,票面利率8%,实际支付金额为000元。
2020年年末甲公司某些资产及负债资料如下:(1)交易性金融资产在资产负债表中的报告价值为1200000元,利润表中报告的当年确认交易性金融资产公允价值变动收益为100000元。(2)存货资产负债表中的报告价值600000元,本年存货跌价准备期末账面余额100000元(其中含期初40000元)。(年初递延所得税资产余额1万元。)60000(3)A设备成本为2000000元,已使用2年,会计累计折旧400000元(已在当年和以前期间抵扣),会计按照10年计提折旧。税法允许按5年计提折旧。不考虑预计净残值。(年初递延所得税负债余额5万元。)200000(4)当年支付罚款100000元。
老师,婚庆公司预收账款要按客户设置二级明细科目吗
现在是电子发票,专票写一个名字,一个税号可以吗?
请教一下,非常感谢!烦请详细解说一下,辛苦啦! 1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。 3-对于第一题,预收到货款装修费440000及相应的预缴增值税8800 的相关会计分录应该怎样写?,非常感谢!
你好,老师24年第3季度报税的时候,收入表中会计漏填交的税金金额,怎么办呢
汇算清缴时想把利润增加100万,怎么调整
老师我是做资金凭证的,我们用的金蝶云星空,按说应收账款科目余额表本期发生额的借方应该等于我的银行流水的收入呀,我的为啥不等于
借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费 增 销项 银行存款 借银行存款 贷应收账款 上边银行存款 和下边 银行存款 账户是平的么 最上边的银行存款是 运输费等 账户怎么能平? 您好,第1个分录不存在银行存款,这是我们应收客户的分录, 应收客户的分录怎么理解 您好,销售给客户是我们 要收款,不是付款,付款是付给供应商、 借:应收 贷:主营业务收入 销项税
老师婚庆公司账务具体怎么处理啊
4月份发3月份的工资。扣的是2月份的个税吗?
个体工商户如果只有老板一人,个税只报经验所得是季度吗?那综合申报是零申报还是不用报