借应收账款b,贷应收账款a。
我先用公司给个人打钱,借,其他应收款—某某,贷银行存款,但是他没过多久又给我打回来了,这个分录我应该怎么写。
老师我想问一下,我在20年11月份写得一笔分录是借:银行存款929 贷:应收账款929但是我这个写错了,应该是银行存款929贷应收账款829其他应付款100 那我在现在该怎么改呀
老师,A公司欠我们的钱,我们账上挂着其他应收-A公司,然后B公司帮A公司还了我们这笔钱,银行流水显示是B公司打进来的,那我们收到这笔款应该怎么做账?
老师,我公司收了一笔钱,是a公司打的款,但是我记账写成了:借银行存款,贷应收帐款b,请问,我应该怎么改回来
我公司给A公司开票10万元,A公司暂未付款,账目挂在借应收账款10万,贷银行存款10万。后来A公司打款给我公司,做账借银行存款10万,贷应收账款10万。现在因为某些原因,需要把钱退回给A公司,之后A公司会再打款回来。把钱退回给A公司要如何做账?是借应收账款,贷银行存款。还是贷应收账款负数,贷银行存款。
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算?怎么结转成本呢
回收滚筒洗衣机拆解的零配件需要把每个零配件按各自的品名一个一个的入库吗
老师,我24年12月预提了24年第四季度投促局会给的发展奖励金(计入营业外收入),要是预提多了,我25年该怎么处理?
取得专票记入业务招待费,进项税额需要转出吗?
不用冲红了吗
是的,这就是直接更正分录就行。