你好 你这个很少见,这个你抓紧去缴纳,只是收滞纳金的
建筑行业,7月一项政府项目开票收入4000万元,但是遇到了新疆疫情,延期3个月开工,发包方开具了工程延期证明,所以至今未产生施工成本,8月已缴纳增值税税金180多万,现在马上面临上千万的预交所得税,请问怎样处理更合适?申请延期纳税是不是可行?如果可以,具体怎么操作?
老师,我想问,建筑施工企业增值税纳税义务发生时间的问题,开工前收到预收款就发生纳税义务,就要报税,开工后收进度款,开发票,次月申报纳税,如果没开票也要按未开票收入申报增值税;但实际情况是,老板往往不理解,如果没开票就交税他就不肯,而且施工企业增值税金额一般很大,而且也不能保证有进项抵扣,不按规定申报万一被查还会有滞纳金和罚款的风险,这样情况一般怎么办呢?谢谢老师
老师,请问我们建筑施工2021年7月异地开票了,至今未办理预缴税金,会被处罚和加收滞纳金吗?
请问老师:我建筑公司2021年12月缴纳企业所得税,由于发票未开,合同未约定,但钱已收到,增值税达到纳税时点,但2022年3月开票时才缴纳增值税,假如要罚款,这个滞纳金怎么算?是2021年12月至2022年3月之间?还是2021年12月至今?
老师您好,请问我2021年3月自建厂房竣工,账上挂有2000w已开票在建工程,21.3转在建工程入固定资产,次月折旧,建筑服务费还有100w没有开票,未开票的没有暂估入账计提折旧。去年3月开了70w发票,会计入了在建工程,还有30w去年7月开票了也是在建工程,没转房子固定资产,上个月发现 发票多开了18w,就把这最后开的30w发票退回去给建筑公司了,以及还有17年交的120w土地价款没转入房子固定资产。请问我如何处理?我要补21年3月的暂估入账100W吗?然后补计提220w(24个月折旧)?30W没收到发票以及22年7月收到发票的(21.3-22.6月)没发票不能税前扣除吗?