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老师您好,请问我2021年3月自建厂房竣工,账上挂有2000w已开票在建工程,21.3转在建工程入固定资产,次月折旧,建筑服务费还有100w没有开票,未开票的没有暂估入账计提折旧。去年3月开了70w发票,会计入了在建工程,还有30w去年7月开票了也是在建工程,没转房子固定资产,上个月发现 发票多开了18w,就把这最后开的30w发票退回去给建筑公司了,以及还有17年交的120w土地价款没转入房子固定资产。请问我如何处理?我要补21年3月的暂估入账100W吗?然后补计提220w(24个月折旧)?30W没收到发票以及22年7月收到发票的(21.3-22.6月)没发票不能税前扣除吗?

2023-05-08 18:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-08 18:47

同学你好 对的 没有发票没法税前扣除

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快账用户4240 追问 2023-05-08 19:33

老师您还没回复:如何做,如何调整账以及会计分录,财务报表是年报调整?申报表之前更改汇算清缴?

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齐红老师 解答 2023-05-08 19:37

借在建工程贷应付账款等科目

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快账用户4240 追问 2023-05-08 19:47

老师你这样说我还是不太懂,如果懂我就不在这提问啦,因为我是会计小白,能详细一点吗?都已竣工了还入在建工程?请问能否一次性说完我问账务处理以及税务处理的吗?

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齐红老师 解答 2023-05-08 19:51

竣工了计入固定资产就可以了

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齐红老师 解答 2023-05-08 19:51

没完工就可以计入在建工程

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快账用户4240 追问 2023-05-08 19:57

谢谢老师,您这边还是没看我问的问题,21年3月已经竣工了,竣工后还有100w 时间不同来的发票,这个月总转入固定资产是否补计提,如何补?不同时间的发票,21年3月没做暂估入账。账务税务如何处理?

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齐红老师 解答 2023-05-08 20:06

这个还是要计入固定资产的

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快账用户4240 追问 2023-05-08 20:13

我知道入固定资产哈,能否再看下我问的问题?回我问的就可以了?遇到上面问题,如何处理,账务,税务看,您这简单几个字…还是没回复到

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齐红老师 解答 2023-05-08 20:14

你要是合并计入之前的固定资产也可但是你要补计提折旧才可以

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齐红老师 解答 2023-05-08 20:15

必须要有发票才可以这样

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快账用户4240 追问 2023-05-08 21:32

①那我按新固定资产入,财务报表,纳税申报表也不用改了是吧?②18w多开的去年7月做账 待认证了附发票复印件,目前没抵扣,这个月是否可以把抵扣联和发票联退给对方?两个问题

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齐红老师 解答 2023-05-08 21:35

1.对的 2.这个可以退的哦

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快账用户4240 追问 2023-05-08 22:38

好的,那我不补计提,按新固定资产入账。谢谢!

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齐红老师 解答 2023-05-09 06:37

嗯,满意请给五星好评谢谢

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