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老师 您帮我看一下,为什么未分配利润期末-期初=净利润呢,862这个我查出来了,是管理费用科目写反了这个10000怎么调呢

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2022-06-15 11:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-15 11:18

要把费用的贷方发生额给我借方负数核算

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快账用户5102 追问 2022-06-15 11:31

哪我财务费用利息也是写在贷方的,也导致这种问题存在,那请问老师去年的今年怎么调整呢

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齐红老师 解答 2022-06-15 11:35

这个只能反结账进行修改的

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快账用户5102 追问 2022-06-15 11:37

可以反结账修改吗?就是把所有的期间费用都调到借方对吧

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齐红老师 解答 2022-06-15 11:37

是的,你的理解是对的      

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齐红老师 | 官方答疑老师

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