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中国公民李某每月工资9000元,任职于境内甲企业,同时为乙企业的个人大股东,2019年1~12月取得以下收入:(1)取得保险赔款3000元。(2)取得甲企业支付的独生子女补贴10000元。(3)购买福利彩票,一次中奖收入20000元。(4)取得兼职收入3000元。(其他相关资料:李某每月自行负担“三险一金”1000元;李某的独生子正在高中二年级,李某与其妻子约定子女教育支出各扣除50%;李某的父母均已年过60岁,且李某是独生子)要求:根据上述资料,回答下列问题。(1)李某取得的兼职收入预扣预缴的个人所得税。(2)李某取得的福利彩票中奖收入和保险赔款,应缴纳的个人所得税。(3)李某全年综合所得共应缴纳个人所得税。

2022-06-13 21:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-13 22:24

你好同学, 1.兼职收入个税=(3000-800)*0.2=440 2.中奖收入个税=20000*0.2=4000 保险赔款不征税 3.全年综合所得应纳税额=(9000-5000-1000-500-2000)*12+3000*0.8=8400 应交个税=8400*0.03=252

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快账用户e4wg 追问 2022-06-13 22:55

老师,那个九千减去的数怎么算

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齐红老师 解答 2022-06-13 23:16

你是说5000吗?这个是固定扣除费用,也可以理解为起征点,不用计算的

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快账用户e4wg 追问 2022-06-13 23:37

那10005002000是怎么计算,还有第一题用不用除去1+20%

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齐红老师 解答 2022-06-13 23:59

社保扣除每月1000,已知条件 子女教育一半是500/月 养老独生子是2000/月

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你好同学, 1.兼职收入个税=(3000-800)*0.2=440 2.中奖收入个税=20000*0.2=4000 保险赔款不征税 3.全年综合所得应纳税额=(9000-5000-1000-500-2000)*12+3000*0.8=8400 应交个税=8400*0.03=252
2022-06-13
1. 李某取得的兼职收入预扣预缴的个人所得税 - 兼职收入属于劳务报酬所得。 - 劳务报酬所得每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用,其余额为应纳税所得额。 - 李某兼职收入3000元,应纳税所得额=3000 - 800 = 2200元。 - 预扣预缴税额=2200×20%=440元。 2. 李某取得的保险赔款和福利彩票中奖收入应缴纳的个人所得税 - 保险赔款: - 保险赔款免征个人所得税,所以李某取得的3000元保险赔款无需缴纳个人所得税。 - 福利彩票中奖收入: - 偶然所得以每次收入额为应纳税所得额,税率为20%。 - 李某中奖30000元,应纳税额=30000×20% = 6000元。 3. 李某取得的股息红利所得应缴纳的个人所得税 - 个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50\%计入应纳税所得额。 - 李某持股期限从去年10月到今年5月,超过1个月不满1年。 - 应纳税所得额=12000×50%=6000元。 - 股息红利所得应纳税额=6000×20% = 1200元。 4. 李某全年综合所得共应缴纳个人所得税 - 李某全年工资薪金所得=10000×12 = 120000元。 - 专项扣除(三险一金)=1000×12 = 12000元。 - 子女教育专项附加扣除:1000×12×50%=6000元。 - 赡养老人专项附加扣除:2000×12 = 24000元。 - 综合所得应纳税所得额=120000 - 60000 - 12000 - 6000 - 24000+3000×(1 - 20%)(劳务报酬所得) - =120000 - 60000 - 12000 - 6000 - 24000 + 2400 - =120000 - 102000 + 2400 - =20400元。 - 查找税率表,税率为3%。 - 全年综合所得应纳税额=20400×3%=612元。
2024-12-05
您好,请稍等,我写出过程
2024-12-05
您好,取得的兼职收入按照劳务报酬预扣预缴3000*0.2=600元;取得的彩票中奖按照偶然所得预扣预缴20000*0.2=4000元;保险赔款不缴纳个人所得税
2024-12-31
你好:计算一下发给你
2021-12-19
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