借在途物资 6000*8 应交税费应交增值税进项6000*8*13% 贷应付账款
采购甲材料6000千克,单价8元/千克,增值税税率13%,贷税款未付
光明厂2020年6月发生以下采购业务;(1)购甲材料6000千克,单价8元/千克,增值税税率为13%,货税款未付。(2)购乙材料7200千克,单价10元,増值税税率为13%,货税款通过银行支付。(3)购丙材料2800千克,含税单价9.36元/千克;丁材料10000千克,含税单价5.85元,款项通过开出商业汇票支付。
购入甲材料6000千克,单价8元,增值税税率13%,价税款未付,材料尚未验收入库。
采购甲材料4000千克,单价10元/千克,采购乙材料6000千克,单价50元/千克,增值税税率为17%,材料尚未入库,价.税款已用银行存款支付
采购甲材料4000千克,单价10元/千克,采购乙材料6000千克,单价50元/千克,增值税税率为17%,材料尚未入库,价.税款已用银行存款支付
老师您好,小规模纳税人出租非住宅,租金全年25万元,开了5%的普票,租金一次性收到,增值税如何申报?
行政单位劳务费需要什么附件?
进销存软件和快帐软件有什么区别吗?哪个好用和实用一些
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
老师,这个是什么意思啊,我这个不是正在做税务登记吗
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
老师好,我们有一个项目是从乙方分包来的,乙方收取2.5%的费用,项目由我们做,我公司按照乙方的中标价全额开票给乙公司,其中涉及以工代赈劳务费,这个由乙方代为支付,这部分民工费不从我们账上过,但是包含在合同金额内,这样合理吗?我们公司有哪些风险??
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
采购丙材料2800千克,含税价9.36元/千克丁材料10000千克含税价5.85元/千克,款项通过开出商业汇票支付
你好,上面写了收到的是专票还是普票吗?