您好 借:应收账款 339000 贷:主营业务收入 300000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 39000 借:主营业务成本 180000 贷:库存商品 180000
(4)销售产品一批,值售价款452000元(含应收取的增值税额).产品实际成本200000元。产品已发出,货款银行已收300000元.余款未收。
销售产品一批,销售价款4520000元(含应收取的增值税额),产品实际成本200000元,产品已发出。货款银行已收300000元,余款未收
销售产品一批,销售价款452000元(含应收取的增值税额),产品实际成本200000元。产品已发出,货款银行已收300000元,余款未收。
销售产品一批,销售价款452000元(含应收取的增值税额),产品实际成本200000元。产品已发出,货款银行已收300000元,余款未收。
销售产品一批,售价300000元,增值税39000元,价款尚未收到,该批产品实际成本为180000元,结转已售产品成本
纳税总额问题,像24年1月申报23年第四季度申报产生的税金,还有汇算清缴税金这些。
老师,我们公司代劳务人员开具的劳务费发票,税务代开时缴纳的增值税和附加税可以走公司报销吗,用什么做记账凭证呢
今年汇算清缴发现有误遗漏,想在更正24年最后一个季度财务报表和企业所得税预缴表可以更正的嘛
请问给电影院装修,电影院用电影票抵装修款,这种账务怎么处理?电影院还不给开发票。
个体工商户有做老板的工资,汇算清缴这部分工资需要调增吗
老师,请问在年度企业所得税汇算5月份之前我们取得了本该去年取得的一些发票,但是现在4月份了,做账是做到24年度还是做到25年4月呢,如果做到24年账已经结了,再反结账回去吗,如果做到25年4月,怎么能更好的区分哪些要算进24年,哪些要算到25年里呢
有些其他问题,不能收,请问劳务公司是否可以代收
老师我填写纳税调整项目的明细表,老师三资产类调整项目的其他是从哪里取的数,
老师好,我想问一下,23年有100的成本票,当时对方给我们开票了,但是一直没给,而且当时税务局系统也无法查询每年的成本票金额,今天这100万的发票才给我,我只能入到2025年了,但是这样的话收入会比成本少,是25年那边才给的发票,所以24年压根不知道这部分发票,肯定没调整啊,而且税务局里查询25年收到的成本发票也会比我手里的成本金额小,这种情况要怎么办呢
为什么辅导期公司第一个月进项税额不能抵扣吗,要全额交税呢?
分配应付职工薪酬300000元,其中生产工人薪酬275000元,车间管理人员薪酬10000元,行政管理人员薪酬15000元
借 生产成本275000 借 制造费用10000 借 管理费用15000 贷 应付职工薪酬300000