你好,这个是 借银行存款 300000 应收账款152000 贷 主营业务收入40000 应交税费52000
销售甲产品一批价款200000元,乙产品一批价款300000元,企业开出的增值税专用发票上注明销项税额85000元,货税款已收回存入银行。
(4)销售产品一批,值售价款452000元(含应收取的增值税额).产品实际成本200000元。产品已发出,货款银行已收300000元.余款未收。
销售产品一批.销售价款452000元(含应收取的增值税额),产品实际成本200000uo元.产品已发出,货款银行已收300000元,余款未收.分录
销售产品一批,销售价款4520000元(含应收取的增值税额),产品实际成本200000元,产品已发出。货款银行已收300000元,余款未收
销售产品一批,销售价款452000元(含应收取的增值税),产品实际成本200000元。产品已发出,货款银行已收3000000元,余款未收。会计分录
老师您好,请问 借方 应付账款 100 贷方 银行存款 100 退回来了怎么冲账呢 是做一笔相同方向的红字还是怎么弄呢
老师咨询一下,客户多打了服务费,该怎么做账务处理
其他应付款余额是一直增加的吗?不是付款后做费用那里就减少了吗?
老师问下,电子税局涉税主体身份变更,投资有效期怎么填写,认缴出资日期是2027年8月,有效期起止怎么填写?
一般纳税人购入一批商品收到普票含税18040元,不含税17861.38,税额178.62,这个会计分录怎么列?
有留底税,次月红冲咯上月抵扣的进项需要做进项税额转出吗,做了进项税额转出是不是做次月做账就不做负数发票咯
老师,出纳开票把帐号及银行账号录一般户账号了,这样发票能认证成功吗
老师,什么样的安装服务可以开6个点的发票
老师好,算当年增值税税负时,是按当年1月--12来核算的,还是以申报日期当年1月-12月的呀,感觉好晕,分不清
24年暂估了20万,24年没有开票,没有冲掉,25年预计也不会再开票了,那这暂估,我在25年冲掉,在24年汇算清缴,调赠项目表最后一行其他填调增20万对吗?