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老师,去年7月付款做的预付,对方8月开出发票,但是一直没拿过来给会计入账,今年拿来我该怎么入账?

老师,去年7月付款做的预付,对方8月开出发票,但是一直没拿过来给会计入账,今年拿来我该怎么入账?
2022-06-10 14:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-10 14:15

你好,买来这个是用在哪里的?

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快账用户8790 追问 2022-06-10 14:16

公司装修时的材料

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齐红老师 解答 2022-06-10 14:16

装修已经完工了吗?去年的分录怎么做的?

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快账用户8790 追问 2022-06-10 14:17

装修完工了,付款时做的借预付账款,贷银行存款。当时没收到发票,也没有摊销

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齐红老师 解答 2022-06-10 14:20

装修一共是这些吗?如果是的话,直接借管理费用,装修费贷预付账款。

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快账用户8790 追问 2022-06-10 14:23

其他的已经摊销了,就80200票没来没入账。

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齐红老师 解答 2022-06-10 14:23

你好直接做就可以的

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快账用户8790 追问 2022-06-10 14:25

好的,那就直接入管理费用-装修费就行了,是吧

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齐红老师 解答 2022-06-10 14:37

可以的,可以这么做。

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