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2019年暂估6000的商品,当时已经结转成本了,当年江算没调增,现在收到发票7000,怎么做账才能不影响今年的汇算?

2022-06-10 11:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-10 11:29

你好;你这货物销售出去了吗? 你结转成本到主营业务成本去了  是吗   

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快账用户9007 追问 2022-06-10 11:30

是的,销售出去,转了成本

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齐红老师 解答 2022-06-10 11:32

你好;  那你现在走 分录。  走以前年度损益调整去处理。   建议去改年报调增补税哈   

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快账用户9007 追问 2022-06-10 11:34

那我现在收到发票了,今年汇算又调减吗?

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齐红老师 解答 2022-06-10 11:37

 你好;    是的。 这样好一些; 不然没法    处理; 会有税务风险的  

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你好;你这货物销售出去了吗? 你结转成本到主营业务成本去了  是吗   
2022-06-10
你好同学,您这张7000块钱的发票,直接做到今年就可以了。但是我给你的建议是,你还是做今年2022年汇算清缴的时候,也就是明年上半年的时候,尽量还是调整一下,万一后期查到了,你还能说得过去。
2022-06-10
同学你好 直接用利润分配未分配利润来操作
2022-06-01
你好,你调增了,账务处理上做了吗?如果没有做的话,你在明年的汇算清缴再调整就可以了
2022-06-01
你好,这是虚增的业务吗?当时的分录怎么做的?
2022-11-08
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