同学你好 这个可以的
如果不含税金额是100万,现在对方提出开具含税发票的话加税费10.8元给我们,要求我们开具价税合计110.8万给他们,我们开具的是九个点的建筑服务票,我如何应该开具多少价税合计金额给对方才可以保证我拿到的款是100万呢?如何计算
供应商不愿意开具增值税专用发票,货款是对公账户汇出,他说这个是不含税价格,要开要把税加上去,我可以要求按汇款金额作为含税金额开具发票吗?谢谢
有不含税货款5680元,要开票,供应商要我们给10个点的税金,然后开13%的增值税发票给我们。给10个点的税金,实际开票金额应该是5680*1.1=6248元。可是供应商却要求我们付5680/0.9=6311元的货款给他们。请问这个0.9是怎么算出来的?
想问下,客户采购的商品,钱已付共计50500元,现在要开票,我们销售方是小规模纳税人,客户购买方是一般纳税人,现在对方要开具发票,按3个人的专票开具,会多出税金1515元,但是对方购买方说采购合同里的价格是含税价格,不愿支付这1515元税金;那如果我们开票就得自行承担这1515元,现在就是想问,有什么办法能倒挤含税价格和购买方付款的50500元金额对上?
老师,我们供货给下游,发货时把发票都开出来了,按照合同约定对方应3个月内给我们付款,但是过了3个月还没付款,我们按照合同约定计算了违约金,开具了收据,对方把钱都打过来了,但是现在对方要求我们开具增值税专用发票,说违约金属于价外税,并且要求我们把之前的发票作废,把违约金融到货款价格里?想问一下他这样要求合理吗?
无形资产摊销记得以前是借管理费用,贷无形资产。现在变了吗?什么时候变的?
老师,我支付了货款给对方公司,内账怎么记账
应交税费应交个人所得税贷方负数,应该怎么平,分录是借 管理费用-工资 贷 应交税费应交个人所得税 这样分录对吗
公司有食堂,买的菜和米这些属于福利费吗?
郭老师,做金属制品工厂,买的无人机,床垫,开发新产品用的,做什么科目
老师,汇算清缴职工薪酬里的工资与个税不一致,可以吗,差额多少才算正常
25年补交24年的房产税和土地使用税在汇算清缴怎么调整
老师请问今年所得税汇算里面的“基础信息表”中主要股东及分红情况—当年(决议日)分配的股息、红利等权益性投资收益金额指的是2024年度决定的分红还是支付2023年度分红呀
老师您好,我们公司了开发票是建筑服务工程款所得税汇算清缴的时候属于建造合同收入吗?
你好 老师 我单位是建筑单位,现场聘请很多工人不是本单位的,工人也没有劳务公司无法开票,我单位可以直接发工资嘛?是不是要与个人签订合同,还要给他们申报个税哈
多次沟通无效,我们准备找他们的主管税务部门的方式来实现
同学你好 那这个你们协商 如果不行就可以投诉
好的,谢谢老师
满意请给五星好评,谢谢