关键是那个个税谁承担呢?
个体户公司生产经营所得税分录是这样做吗 计提 借:所得税费用 贷:应交税费-应交个人所得税 缴纳时 借:应交税费-应交个人所得税 贷:库存现金/银行存款
本月计提工资应发62577.27,实发工资62351.83,个人所得税225.44,计提工资借管理费用生产成本贷应付职工薪酬62577.27,发工资借应付职工薪酬62577.27贷应交税费应交个人所得税225.44现金62351.83,缴纳个税分录借应交税费应交个人所得税225.44,贷现金是这样的吗
请问老师,员工交个税分录这样做对吗,计提借管理费用5250,贷应付工资5250,发放借应付工资5250 贷应交税费 个人所得税1.5银行存款5248.5 交个税借应交税费 个人所得税1.5贷银行存款1.5
老师,收到退回所得税 分录所得费费用在贷方是正数还是负数 当年计提: 借:所得税费用 10 贷:应交税费-应交所得税 10 交税: 借:应交税费-应交所得税 10 贷:银行存款 10 收到退回所得税 3 元 分录怎么写 借:银行存款 3 贷:所得费费用 -3 (是正数还是负数)
借:管理费/应付职工薪酬390 贷:应付职工薪酬390 借:应付职工薪酬390 贷:应交税费-应交个人所得税390 借:应交税费-应交个人所得税390 贷:银行存款390 借:管理费/应付职工薪酬390 贷:应付职工薪酬390 借:应付职工薪酬390 贷:应交税费-应交个人所得税390 借:应交税费-应交个人所得税390 贷:银行存款390 意思是不能这样做分录是吗?
客户已付款,货物暂未发,但当月能发完,可以提前把发票先开了吗?
老师您好,小规模纳税人可以收一般纳税人开的专票吗,还是要让对方重新开,有什么风险没?
老师,这道题我算着选B可答案是D,请解答一下
老师税务稽查说医药商贸批发企业增值税税负率8%-10%,这对吗,不是1%-3%吗,嗯我们税务率在1.9%左右 这低吗,我该怎样说服他们
老师:有个问题想请教一下,我们是建筑公司,22 年对公转了一笔材料费,但商家开的发票及四流一致的手续因快递原因弄丢了,这种情况该怎么处理呢?
老师内外销7/3分这个怎么筹划申请退税呢?
公司出售只计提了2年的固定资产汽车,有什么要求吗?怎么开具发票?怎么入账?
转租农业土地,可以做无票收入吗,有些什么税,税率是多少
对公转了一笔款给私人名义是还款但是之前这个私人又没有转钱过来,我应该怎么做账啊
应收账款对方科目可以是哪些
个人承担
那么需要发工资时从应付职工薪酬-工资扣除
老师,能不能写下计提的分录
发放工资时扣个税 借:应付职工薪酬——工资 贷: 应交税费——应交个人所得税 银行存款 5上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
我也是这样写的,但是每次应付职工薪酬贷方有余额不平,是不是表示少计提工资了,补提工资吗
说明你每次少扣了个税,不能有差异的
缴纳时没有少扣,是不是属于工资少计提了,个税这部分是不是也算在工资里,每次应付职工薪酬不平
是的, 比如:工资6000,单位部分社保1000、个人部分社保自行承担500,个税15。 1.按考勤或产量统计表计提工资6000 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6000 贷:应付职工薪酬-工资6000 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1000 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 3.发放工资月份扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 6000 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500 应交税费——应交个人所得税15 库存现金/银行存款5485 4申报月份做杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 其他应付款—社保,公积金(个人部分)500 贷:库存现金/银行存款1500 5上交个人所得税,申报工资收入6000,专项扣除填个人社保500 借:应交税费——应交个人所得税15 贷:银行存款15
老师,这个个税15包含在工资6000里面,对吗,工资6000假如是2月工资,3月发放,申报期是4月吗,这个15是扣3月工资还是2月工资还是几月工资
6000就是含在工资里边的,什么时候发就什么时候扣