同学你好,按照多记少记抵消后的金额调,也就是少记费用,增加了利润14564.65-12364.78=2199.87
#提问#,老师,我们2017年至2019年的房租一直未摊销,我这个月做了分录调整了,分录是借:以前年度损益调整 贷:长期待摊费用 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 ,但是出来的资产负债表的期末余额减去年初余额与利润表的本年累计额不相等,是我哪里做错了吗?这样报表的逻辑关系不对,应该怎么调整?
老师 我想问下我这边前面年份有多摊销费用,有少计提折旧,那么调整年度损益调整时是按相抵之后的金额调整吗,少计提折旧14,564.65元,多摊销费用12,364.78元,那么调整利润怎么调呢
以前2018年度的折旧额有计提到制造费用里去,但没有累计到下一年2019年度里,在2022年度才发现,那么借:以前年度损益调整 贷:累计折旧 借:未分配利润 贷:以前年度损益调整 但我的情况,2018年的折旧额已计提到制造费用里并结转成本了。 主要是原先会计在重新建2019年账套时,固定资产又重新按原值计提了。 所以这种情况又要怎么调?
老师,麻烦问一下我所得税汇算清缴时资产折旧,摊销调整表我之前就是账载金额和税收金额一直就不用调整,而且累计折旧的金额和资产负债表累计折旧年末减年初也一致,但是我去年有个大的固定资产清理了,这样就导致我累计折旧年末比年初少,那这样我怎么填汇算清缴中资产折旧和摊销这个表呢?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
借以前年度损益调整 2199.87 贷利润分配-未分配利润
前面做错的怎么冲呢
老师 帮我看下 多摊销的分录我改了 但是多少计提的折旧我不知道怎么写分录
那你就是多摊销的和少折旧的打算分开做了 稍等我看下
少计提折旧的将少计提的部分补做就可以了 借以前年度损益调整 贷累计折旧 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整