你好 之前计提的印花现在冲销掉
我不知道怎么处理啦。增值税留抵,举例子:进项税:30万,销项税:45万,增值税上期留抵:6万,加计递减上期留抵15万。我这个月应该:45-30-6=9万,(这是我应该交的增值税)因为有加计递减留抵15万,用了9万加计递减留抵。所以这个月不用交税,我是用的9万加计递减需不需要在账上体现? 本月处理:结转本月未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 9万 贷:应交税费-未交增值税 9万 次月---月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 9万 贷: 其他收益/营业外收入 9万 我现在就不知道次月这个,是在本月处理,还是次月处理。
本单位是一般纳税人,8月份需要交8万多的税,但是由于资金不足一直没有交,12月份进项发票多,有留底税2.1万,税务局到了12月底,把留底的2.1万元,用来抵减所欠税款,2万用来抵了增值税,0.1万用来抵了滞纳金,我的账上2.1万都是增值税留抵税额,现在这种情况,怎么做账呀
你好,就是我在国家电子税务局上面申请跨区涉税事项的,我要在当地税务局申报印花税,可是我在申报印花税的时候忘记切换成当地的主税务机关了,直接在自己的税务机关交了印花税,我想问问么退这个印花税?我尝试点了误收多缴退抵税,到了税票信息查询没办法显示出来。请问下我到底要怎么才能退掉呢?
原本要交29.4印花税,因登陆电子税务局点了留抵退税的留底,直接抵减了,没有要交税,但是申报的印花税表还是29.4,这个29.4上月计提过,现在应该怎么做账
老师,增加了实收资本,这个应该交印花税,还需要去税务局怎么弄。实收资本注册上显示100万,而这前账上一直是50万,现在这个月老板私人转了10万,可以做实收资本吗?要将印花税,按几个点的交?
赵雅和李佳共同成立浙江巨猿商贸有限公司,赵雅占股份的60%认缴出资¥300,000,李家占股份的40%,任教出资¥200,000.2人尚未实际出资
老师按月摊销一年租金10万一个月摊销是多少
老师我们租别人的房子开医院怎么会计分录租房
租房的会计分录老师怎么
你好老师,我是公司出纳,现在员工报销有没发票的,然后我要求用别的发票顶行不,还有就是我看好多公司出纳在员工报销时直接出纳卡转钱了那是怎么弄呢
您好,账上挂着无形资产4000,一直没有做过摊销,24年度一次摊销完了,直接计入24年度管理费用里的,汇算时允许一次摊销完吗?有可能会要调增吗
老师,小规模企业出口是未纳入海关统计的邮寄货物什么意思?没有报关单只有出口发票合同,需要根据发票计收入吗?还需要报增值税吗?
老师我们是小企业会计准则租房钱两年没摊销这么做分录
老师医院是租房第三年才交房租我前两年没摊销费用现在摊销可以不
老师我们医院租房三年30万会计分录怎么写
那不就变成0了吗?但是实际印花税报表有金额
你好 比如实际申报了10元; 那么多计提的钱就冲销