同学,你好 借:营业外支出 贷:银行存款
我们公司是做货物运输服务的 现在我们客户委托我们运一批货 然后我们又找了一家运输公司把货运输出去 另一家运输公司公司给我们开了货物代理发票 我们也给客户开了发票 我想问 我们怎么确认发生的成本 应该怎么写会计分录呢
我们是物流公司,在运输过程中造成货物损耗,由我们公司承担赔偿,客户给我们开损耗部分货物发票,实际上我们是赔了钱,没货物,请问会计上怎么进行账务处理?
我们给客户提供国际物流运输服务,客户公司财务有要求,不能把所有的展会货物给到一家公司安排运输。所以找了B公司给客户运输,B公司在把钱转给我们,我们给B公司开票。实际上服务啥的都是我们给客户做的,这样要怎么给B公司开票呢?
我们进口一批货物,进口增值税已缴纳,到货时发现破损①如何做账,运输公司按110%比例赔付给我们,我们收到赔款110②如何做账,在支付货款时,我们需要把超出货物价值部分10返还给供应商③如何做账,这货没有退还给供应商,检查发现可以降价销售④如何做账请问这四处账务处理是怎样的
老师请教一个问题,比如说,我们公司进货发票500 吨货物,1吨1万元 , 入库时是100吨的,但是我们销售时给客户发货了,运输途中损失3吨了,客户那边收到货也只有497吨,我们出货发票 也开了497 吨,请问这3吨是运输给客户途中损失的,这3吨损失的货该怎么处理呢?这分录该怎么做呢
固定资产政府补贴需要交税吗
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
如果是专用发票,可以抵扣吗
同学,你好 可以抵扣
我们是物流公司,实际上没有货物在手上,而是赔偿损耗,这商品发票可以抵扣吗?请教下不是借主营业务成本,贷银行存款吗?
同学,你好 如果你要做营业成本也可以的
那这张发票能抵扣?
同学,你好 可以抵扣