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老师请教一个问题,比如说,我们公司进货发票500 吨货物,1吨1万元 , 入库时是100吨的,但是我们销售时给客户发货了,运输途中损失3吨了,客户那边收到货也只有497吨,我们出货发票 也开了497 吨,请问这3吨是运输给客户途中损失的,这3吨损失的货该怎么处理呢?这分录该怎么做呢

2023-12-06 19:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-06 19:15

您好,这是合理损耗么,我们出货只写了497吨,把500万除497得么每吨单价,成本还是全部要结转的, 如果不是合理损耗 ,我们要做营业外支出 3,这个不合算的,年度要纳税调增,不能税前扣除

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快账用户1511 追问 2023-12-06 19:24

那么运输途中的是合理损耗吗?

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齐红老师 解答 2023-12-06 19:25

您好,我们就当是合理损耗,这是运输的啥啊,可以损耗么

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快账用户1511 追问 2023-12-06 19:38

我们卖的是炭黑,当然是大卡车运输啊?路程有点远,所以就运输途中损失了3吨,请问这个该怎么处理啊

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齐红老师 解答 2023-12-06 19:40

您好,这个损耗合理的呀,就把500万全部结转成本,

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快账用户1511 追问 2023-12-06 19:52

我是问这个3吨怎么处理呢?现在我采购时是1万元一吨,销售时是2万元一吨,现在我们做了采购入库分录是,借:库存商品500*10000=5000000,进项税5000000*0.13=650000,贷:银行存款5000000+650000=5650000。现在运输途中损失了3万,我们只开发票给客户497吨,按照发票我们做了分录,借:银行存款9940000+129220=10069220,贷:主营业务收入497*20000=9940000,应交税费-销项税994000*0.13=129220。剩下3吨损失怎么做分录账才平啊?请老师把带有数字的分录写出给我一下可以吗?谢谢了

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齐红老师 解答 2023-12-06 19:54

您好,好的 采购和开票的收入分录就是您这个,剩下3吨损失体现在成本里,本来是497吨成本,但这是合理损耗,3吨也要结转到主营业务成本 借:主营业务成本   5000000   贷:库存商品500*10000=5000000   

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快账用户1511 追问 2023-12-06 20:56

老师您确定这个合理损耗吗?如果这3吨不是合理损耗又该怎么做分录呢?

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齐红老师 解答 2023-12-06 21:01

您好,我只是用经验在回答您的问题,这是财务人的职业判断。 不是合理损耗又没有人赔,就是营业外支出,年度所得税汇缴时要纳税调增

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快账用户1511 追问 2023-12-06 21:06

那么老师您说这个3吨是合理损耗,那么我进货时的3吨进项税呢?怎么处理呀?现在账上进项税65万元,但是销项税额才129220元,进项永远比销项税大啊?

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齐红老师 解答 2023-12-06 21:09

您好,合理损耗是可以抵扣的,现说您在账上能看出来这个损耗么,我们进销存出库就是500的数量。 我们是加价销售的,为啥是销会小于进呀,您说是的我们买进多,销售数量少,先用这些抵扣吧,这个是可以的

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快账用户1511 追问 2023-12-06 21:13

老师,那么按照您说那个合理损耗就是进项税可以抵扣,如果不是合理的损耗的话,进项税是不能抵扣的是吗?如果做了不是合理损耗的话,年度所得税汇缴时要纳税调增。对吗

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齐红老师 解答 2023-12-06 21:15

您好,是的,上面我写那个营业外支出,少了一个进项转出分录。 我们能为企业少交税就少交税,这个炭的运输过程中损耗确实能说得过去的

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快账用户1511 追问 2023-12-06 21:20

那么进项税转出的分录该怎么写呢?请老师写出来一下可以吗?谢谢啦

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齐红老师 解答 2023-12-06 21:22

您好,好的, 借:营业外支出   贷:应交税金-应交增值税-进项转出    650000*3/500

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