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老师,2023年9月我们公司从国内A公司采购了一批货100吨,每吨10万元,9月份A公司给我们开具发票100吨了,入库时发票少了1吨,我们收到采购发票时,借:库存商品100万,应交税费-应交增值税(进项)13万,贷:银行存款113万,10月我们要求A公司重新开具99吨发票给我们,但是我一把100吨发票做了抵扣,10月A公司把100吨发票冲红了,我们让A公司冲红后给我们开99吨发票,但是A公司在11月份才给我们开99的发票,然后给我们退回1吨损失货物的钱1.13万元,请问老师这时我们该怎么做分录呢,又怎么把99吨发票入账呢,请老师把9到11月相关分录写出来给我们一下,谢谢老师,麻烦老师写成带有数字的分录一下,多谢老师。

2023-11-20 19:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-20 19:54

您好 9月份分录您已经写过了啊 10月份红冲 借:库存商品  -100 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)13万 贷:应付账款 -113 收到退款 借:银行存款 1.13 贷:应付账款 1.13

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快账用户8540 追问 2023-11-20 19:55

我收到99吨的那个发票又怎么入账呢?

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齐红老师 解答 2023-11-20 19:59

借:库存商品  借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应付账款

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快账用户8540 追问 2023-11-20 22:04

为什么冲红要和我原来的分录不一样的,原来采购100吨我用银行存款啊

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齐红老师 解答 2023-11-20 22:13

红冲的时候 您单位会收到113的银行存款?

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