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老师,请问收到成本发票,但未付款,我做分录是借主营业务成本,贷应付帐款,是这样吗

2022-06-06 15:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-06 15:48

您好,是的,这样处理是正确的。

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快账用户3165 追问 2022-06-06 16:14

老师,我在5月收到进项(分录借主营业务成本,---应交税费进项税额,贷银行存款)也开具销项(借预收帐款,贷主营收入---销项税额),请问5月还要不要做待认证分录?

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齐红老师 解答 2022-06-06 16:18

五月不用做待认证了, 五月不用做待认证了,因为四月你就已经坐入进项了。

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快账用户3165 追问 2022-06-06 16:19

我是5月做进项销项,6月才认证的

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齐红老师 解答 2022-06-06 16:22

没有没有认证记待认证 认证后转到进项科目

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快账用户3165 追问 2022-06-06 16:30

比如5月的分录是借:主营业务成本100,应交税费---进项税13,贷:银行存款。5月也公司也开具销项发票,借预收帐款200,贷主营收入---销项税额26,请问5月这二笔业务还需要做什么分录吗?

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齐红老师 解答 2022-06-06 16:34

这两笔放入就可以了。

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齐红老师 解答 2022-06-06 16:34

写错字了。这两笔分录就可以了写错字了,这两笔分录就可以了。

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快账用户3165 追问 2022-06-06 16:35

什么叫放入?

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齐红老师 解答 2022-06-06 16:36

已经补充了,是打错字了。

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快账用户3165 追问 2022-06-06 16:40

6月认证后就要做分录,借应交税费-应交增值税(进项税)13 ,贷:应交税费---待认证进项税额13,等到银行扣款13元,后做借应交税费---待认证进项税额13元,贷银行存款13元,是这样吗?

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齐红老师 解答 2022-06-06 16:44

六月是不是报税期认证的?那实际就是五月的进项,不用其他处理。

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快账用户3165 追问 2022-06-06 16:46

我可能把意思说错了,是成本和收入都是5月开具出来的发票,相当于在6月报5月增值税的

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快账用户3165 追问 2022-06-06 16:47

那6月需交增值税多少钱,这分录要体现在5月份吗?

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齐红老师 解答 2022-06-06 16:49

六月交增值税时写分录 借应交税费贷银行存款。

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快账用户3165 追问 2022-06-06 16:50

好的。谢谢

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齐红老师 解答 2022-06-06 16:53

不客气祝您恭不客气,祝您工作愉快。

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您好,是的,这样处理是正确的。
2022-06-06
是的,你的理解是对的      
2022-06-07
您好 这样做账可以的哈
2022-03-01
同学你好 对的 是这样的
2022-05-16
可以做:借:主营业务成本 贷:应付账款
2024-10-12
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