您好 做相同的红字分录冲销 然后做正确的分录
新接手一家公司账,发现应交税费每个账户都有余额,有贷方余额,也有借方余额,查了一下并无欠交税款,查了之钱账,余额是从前几年一直遗留下来的,我估计应该是有的计提的多,有的没有计提形成的,那么我现在贷方余额的不计提,借方余额的多计提可以吗
之前2017年由于会计账做错的原因导致一笔应付账款借方挂账10万,然后银行余额对不上做了一笔提现,实际上应付账款余额应为0,我今年查出来应该如何处理?
老师,你好。今年查账才发现一家单位在去年应收账款挂错了,但是去年这个单位的货款就结清了。挂错账了导致今年该单位的应收账款余额还在贷方。这个账应该怎么在今年的凭证中调回来呢?
请问下,跨年后新建账套的时候把期初科目挂错了,本来期初应该是材料科的应收,结果期初的时候挂成运输费的应收了。结果现在才发现两个科目都有余额,材料款的贷方余额,运输费的借方余额,该怎么调整呢?
老师你好,查出来2017年的手工账,有一笔下错账了,导致本应该是借方余额成为贷方余额了,一直错挂到现在,现在发现了,如何调整
培训学校无票收入如何记账
请问申报时非限定性净资产是相当于所有者权益合计吗?
用友好会计打印凭证预览不了
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
借:应收票据-250 贷:应付账款-250 借:应付账款250 贷:应收票据250 这样的话,我的应收票据贷方多500啊
2017年的账,应收票据早就没有数据了
这是我在系统上做的凭证
应收票据当时本来应该是什么科目的?
2017年应收票据早就下完账了无数据了。当时是手工账
当时是手工账 无数据了 是没有余额 还是没有会计凭证了
没余额了
有一笔下错账了,导致本应该是借方余额成为贷方余额了 您不是说有贷方余额么?
你不能解答别浪费别人时间,不看看给你发的图吗,然死了
您第一张截图是应付账款明细账 是借方发生额250万 你第一个截图 描述的是借方增加 应付账款科目怎么会是借方增加? 第二个图片是个分录 应该红冲应付账款借方方发生额 跟应收票据贷方发生额 您是不是冲反了方向? 红冲是应该做当时一样的分录 金额红字 就是看了您的截图 跟图片上的留言 所以才多问了 不问清楚 怎么解决 您也可以自己看看你截图圈的跟您图片留的字
第一张图25o在借方做但下账在贷方是不是,下错着呢,是不是应该冲贷方
第一张截图 当时分录应该是 借:应付账款 贷:应收票据 这样写分录的 然后登记的应付账款明细账 借方
你看余额,原主写对着呢,但下账下错着呢
余额是体现的贷方发生额 但是登记账簿的时候是写的借方发生额 您能看到前面这份凭证么? 当时应付账款分录到底是借方还是贷方 还是说分录是正确的 只是登记账簿的错误 两种情况 处理方式不一样 如果是分录正确的登记账簿错误 划线更正账簿登记就好了 如果是分录错误 账簿也错误 那就要做分录红冲
写对着呢,账下错了,余额也是借的,所以现在才调账。余额对还调会什么账,
你把第一张图片好好看看,记录做对着里,余额错着里
那250万的应付账款分录 请问当时怎么写的? 可以麻烦您截图我看看吗