需要查下看啥情况,这个多做部分,借应付账款负数,贷xx 负数,冲掉,
老师你好,现在发现公司账面应付账款的借方挂了一笔10多万的金额,我查账是以前年度收到的款项,后来又退回了,可是这笔钱在以后年度收回了,会计没有做处理,我现在应该怎么调整呢?
新接手一家劳务公司账务,之前会计嫌工资成本提的多,后期未按收入提少了些,因应付职工薪酬工资一直是借方余额,所以后期发的工资他借:其他应付款100万,贷:银行存款100,出了账。导致现在其他应付款借方余额100万,还有一个前期不知因什么原因的账务处理其他应付款贷方余额100多万,这两者相抵刚好其他应付款是0,我能不能做凭证把两者相抵做平
之前2017年由于会计账做错的原因导致一笔应付账款借方挂账10万,然后银行余额对不上做了一笔提现,实际上应付账款余额应为0,我今年查出来应该如何处理?
老师您好,我想问的是账务处理的问题,涉及到老旧系统,之前是一套账,现在是两套账,导入过来的时候财务会计预算会计项目金额一致。如2019年在旧系统做了这样一笔分录,借:费用(a项目)100.贷零余额90.其他应付款10,第一个问题:2020年,10块钱付了,财务会计:其他应付款10,贷:零余额10元,这时候预算会计如何做账,第二个问题,2020年这笔钱不付了,财务会计:借,盈余减少(a项目)贷其他应付款10.预算会计如何做账。
会计2017年的时候做账不规范,有一笔应收款对方已经对公付给我们公司,但是会计没有做银行收款,一直挂账,然后她银行余额不对,直接用账上挂着的现金冲平银行余额了,后面又换了个会计,到现在银行余额是对的,但是现在查出这笔已经公账收款了,现在需要如何调整把这个账平掉呢?
资产负债表其他应付款出现负数,金额为-48000000,需要重分类吗?
老师,我司为3月从小规模升为一般纳税人,本月申报上月增值税,有个工会经费需要申报,可是我点进去就是增值税申报,这是什么原因。
分录红冲要怎么写啊,老师
老师我是一般纳税人:做建筑材料的贸易的,我售价300元,我的成本在240元,我实际的利润是多少,怎么算利润的?
老师,今天去大厅更正20年年报,工作人员把研发费用100%加计扣除,填成75%了,有没有影响
利润表中的税务及附加是当月交给税务局的税吗
老师,检测费应填到期间费用明细表的哪行里面呢
如果按照权责发生制核算账务,对于未收到的账款计提了增值税和企业所得税的情况下,到时如果那些款项没有收回计提坏账损失,之前多交的税务,账务是怎么处理的呢,是否能够退补税费
资产负债表中的应交税金就应该是交给税务局的增值税金额吗
旅游业小规模利润表里面的收入和成本应该填含税收入还是不含税收入呢?
就是会计做账错误导致的,收到供应商退款,做成了付供应商货款。贷方不知道做什么科目。
借应付账款 负数,贷应收账款 负数,或者是借应收账款,
收到供应商退款 ?说不对吧,这个收到退款是客户才给你们退款,
不是,不是忽略上面回复,收到退款,你之前付款做啥,做借应付账款 贷银行吗,收到退款,借银行 贷应付账款,
然后银行余额对不上做了一笔提现,实际上应付账款余额应为0 借银行 贷应付账款,
付款:借:应付账款,贷:银行存款,收款时候会计看错了,做成了,借:应付账款,贷:银行存款了。然后她月末也没对余额,年末银行余额对不上了,就直接做笔提现平账了。
冲掉之前错误账,借银行,借应付账款 负数 ,冲掉就可以, 再做一个,借银行,贷应付账款,
那我现在银行就不平了
借银行,借应付账款 负数 ,冲掉就可以, 再做一个,借银行,贷应付账款, 需要做2个,
这么做还不平吗,差额还是这个??你之前然后银行余额对不上做了一笔提现 你这个是不是之前平掉银行? 这个做啥?现在银行是不是可以对上??应付账款对不上??你这个提现需要冲掉,
那就太乱了,之前的账也对不上,会计为了把银行平,随意做现金
需要冲回来 借银行,贷库存现金,之后再调出来,借银行,借应付账款 负数 ,冲掉就可以, 再做一个,借银行,贷应付账款,