你好 借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产 借:银行存款等科目 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税 借:资产处置损益 , 贷:固定资产清理(或相反分录)
老师我想问下我们卖车的,然后这个月进项不够让老板下面其他店开了几台车发票进来,然后做了合同先预付5万块押金给对方公账上,我们打算这两个月里面把这几天车再还给对方,现在是这个情况,对方月底开的6台车给我们进项抵扣了,然后现在对方公司卖掉了这这6台车的1台车,那我们要高开一点发票金额开给对方吗?其次对方卖掉了这开给我们的6台车里面的1台车,那我们现在开还给对方1台车,那这台车款他们打给我们对公吧?不然开出去发票实际没进账,不合理吧老师?该怎么弄才好
我想问一下,对方将一辆汽车卖给我公司,并且单独开具了一张机动车普通发票给我公司,然后我公司拿着这份普通发票去过户,过户完成后普通发票车管所需要留下备用,然后只给了我们公司一份二手车销售统一发票,那我应该怎么入账,需要申报?还要对方开具发票给我公司?
公司卖掉一辆面包车,开了发票给对方,收到对方现金,请问账务处理怎么做凭证
公司的面包车卖掉了 然后我们给对方开了发票 我应该怎么做账?
就是我们是外包给4S店做洗车美容的,然后员工洗车洗坏了赔款18000,我们对公大了18000过去,但是对方只开9000的发票,另外9000不开票,怎么做账啊
年终财务报表资产总额超过5000万了,怎样调低?应收应付怎么调减?要改第四季度的账吗?怎样改?老师详细讲一下
请问3月开具的出口发票备注栏有错误,在4月红冲可以吗?会影响增值税申报吗
你好老师,我们是汽车4S店,有台试驾车处置了给其他公司了,还开了发票,我做了固定资产清理,销项税,但是这样收入和税就不配比了,这个报增值税的时候数就对不上了,要怎么处理呢?可以做收入吗,但是营业外支出得数就太大了。
老师请教一下,公司法定代表人是陈总,陈总从公户提走了10万(实际用于支付货款 借:其他应收款-王总 贷:银行存款)收到成本票时,做借:主营业务成本 贷:其他应付款-王总 实际支付:借:其他应付款-王总 贷:其他应收款-王总 这样做的分录可以吗?
上午有个问题没有问完。如果朴老师还在的话,麻烦朴老师回答一下。就是合伙企业2022年成立,成立至2024.10月份合伙人都是A公司和一个自然人。2024.10月底进行了股权转让。转让后变成了A公司和B公司。合伙企业2022年和23年都没有所得。2024年11月份回款了,有所得和利润了。并且2025.1月份进行了分红。想问一下B公司在做2024年所得税汇算清缴的时候,需要填写纳税调整项目明细表里那一行合伙企业法人合伙人应分得的应纳税所得额吗?如果需要填写,如何计算这个数?
公转私,金额多,怎么规避风险
外贸公司都是外销出口退税业务,用金蝶月末结转销售成本的话,一般选择全额结转还是按收入比例结转还是按销售发票结转比较好?
出口发票备注汇率填错了,怎么红冲
A企业营改增以前取得的老房子对外出租,按简 易计税申报。后来,应国家要求,三供一业移交给社会物业公司,A企业从物业公司(开9%普票)将房子租回,再转租给租户(A企业给租户开5%普票)。这种情况下还A企业能按5%简易计税吗?
每个月报税都有个一般项目加计抵减额,这个怎么做账?
这三笔分录都要做么?
你好,是的,是这样的
但是我的原值减折旧 比我卖出去的价格高很多 这个有差价怎么办?
你好,原值减折旧 比我卖出去的价格高很多,损失在这个分录体现啊 借:资产处置损益 , 贷:固定资产清理
我没有单独的资产处置损益这个科目 可以放在营业外支出里面吗?
你好,没有单独的 资产处置损益 这个科目,就需要增加这个科目才是的
那我有损失是增加到营业外支出下面么?
你好,现在固定资产的处理的净损失或者净收益,都是通过 资产处置损益 科目核算才是的