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纸质普通发票出现错误,跨月了,我公司开具红字发票之后,请问会计分录怎么样做?

2022-05-31 20:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-31 20:26

同学你好,按原分录做负数分录

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快账用户5276 追问 2022-05-31 20:28

写出来给我看呗

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齐红老师 解答 2022-05-31 20:32

借:应收账款-1000 贷:主营业务收入-900 应交税费-100

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同学你好,按原分录做负数分录
2022-05-31
同学,你好 分录 借应收账款 红字 贷主营业务收入 红字 借应收账款 蓝字 贷主营业务收入 蓝字
2023-07-21
同学你好,先做原分录的负数分录,再做一笔同样的正数分录;
2021-07-13
您好 请问您没有抵扣的话 有没有入账?
2022-05-31
你好; 是的。 你是购买方;    红字发票和正确蓝字发票都要给你   ; 你之前分录怎么做的  
2022-07-11
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