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你好,我公司已经抵扣的专票,两个月后发现对方有错误,开具了红字信息表,对方也开具了销项负数发票回来,请问我应该怎么做账?

2022-11-07 15:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-07 15:23

借:银行存款/应付账款,贷:库存商品(主营业务成本)应交税金-应交增值税(进项税额)

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快账用户6938 追问 2022-11-07 15:28

对方开具销项负数发票回来,还要再开正数发票给我吗

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齐红老师 解答 2022-11-07 15:39

是的没错, 是这样的

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借:银行存款/应付账款,贷:库存商品(主营业务成本)应交税金-应交增值税(进项税额)
2022-11-07
你好 负数 发票是直接冲原来分录 
2023-03-07
你好 可以在提问中加上标点符号吗
2022-06-28
你好 可以在提问中加上标点符号吗
2022-06-28
是的,负数发票要给对方的
2020-12-31
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