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老师,为了达到规上企业2000万的开票额,这个月差150万,下月申报时放未开票收入150万,后面有要给客户开票的再冲这个未开票收入,但是是不是这个月要有150万银行收入进账才可以?

2022-05-31 08:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-31 08:17

同学你好 只要是满足收入确认就可以 不一定有银行的流水流入

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快账用户8772 追问 2022-05-31 08:18

老师,您是说即使没有收到这150万,也可以做未开票收入申报吗?

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齐红老师 解答 2022-05-31 08:19

即使没有收到这150万,也可以做未开票收入申报 是的

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快账用户8772 追问 2022-05-31 08:20

老师,那不是太假了吗

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齐红老师 解答 2022-05-31 08:36

比如你给客户销售产品 当时没有付款 你做到应收账款 后期客户没有偿还能力 应收账款需要计提坏账 如果完全没有偿还 后期做损失也有可能 这个在实际业务中是正常的呢

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快账用户8772 追问 2022-05-31 08:38

明白了老师,您的意思是账上先做应收账款 贷:主营业务收入和销项税正常做,6月申报时填到未开票收入那对吧。

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齐红老师 解答 2022-05-31 09:01

账上先做应收账款 贷:主营业务收入和销项税正常做,6月申报时填到未开票收入那 【是的】

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快账用户8772 追问 2022-05-31 09:04

谢谢钟老师,再问您一下,因为这150万是为了达到规上企业标准填的未开票收入,也就是跟应收账款这个客户实际没有业务,那后面直接做未开票收入红冲这个150万可以吗

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齐红老师 解答 2022-05-31 09:08

后面直接做未开票收入红冲这个150万 未开票冲红在发生退货的情况下可以 我说的意思是你们需要在报税资料体现这些(比如退货协议) 增值税申报需要依据 税务局后期检查你们需要应对

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快账用户8772 追问 2022-05-31 09:11

嗯嗯,明白了老师,那如果后面把这150万真的开票了,就直接红冲未开票收入,这个就正常了,也不需要准备什么资料了对吧老师。

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齐红老师 解答 2022-05-31 09:38

如果后面把这150万真的开票了,就直接红冲未开票收入,这个就正常了,也不需要准备什么资料了对吧 【是的】

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同学你好 只要是满足收入确认就可以 不一定有银行的流水流入
2022-05-31
对的 开发票的时候可以红冲无票收入
2022-05-31
你好,可以这么做的。
2021-07-07
你好  去改你上月的申报表才对的。  你们不能直接在本月这样来报 
2020-10-21
同学你好 对的 是这样申报的
2021-03-30
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