你好 借:固定资产 101000 , 应交税费—应交增值税(进项税额)13000, 贷:银行存款 114000
远东公司(增值税一般纳税人)购入不需要安装的设备一台,取得增值税专用发票上注明的设备买价100000元,增值税税额13000元,另支付运杂费2000元,包装费2000元,款项均以银行存款支付。(请编制会计分录)
甲公司为小规模纳税人,2019年5月10日用银行存款购入一台需要安装的设备,增值税专用发票上注明的价款为100000元,增值税税额为13000元,支付安装费20000元,增值税税额为1800元。要求:做相关业务会计分录。(1)购入进行安装时:(2)支付安装费时:(3)设备安装完毕交付使用时:
甲公司购进不需安装的设备一台,买价100000元,增值税13000元,相关费用1000元,合计114000元,款项均以支票支付,设备即交车间使用。编制购进会计分录
甲公司购入需要安装的机器设备一台,用银行存款支付买价一万元增值税进项额税1300元,运输费200元,运输费增值税22元,合计11522元,设备安装费用500元,增值税85元,该机器设备安装完工后交付使用编制相关的会计分录
用银行存款购入不需要安装的设备一台,买价1000000元,增值税额13000元,用现金支付运费500元,设备已交付车间使用
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗