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暂估成本发票跨年截止汇算清缴还是未收回,但对应的销售发票已经开同时货款已经收到,1是怎么做账,2是怎么做汇算清缴

2022-05-29 04:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-29 04:43

学员你好,如果货已发已构成销售那么做账可以暂估计入成本,汇算纳税调增

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快账用户6105 追问 2022-05-29 04:45

如果最终成本票因跨年收不回来了呢,但在上个年度中又已经把销售发票开出去呢,这个又该怎么做账

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齐红老师 解答 2022-05-29 05:33

收不回来,发票开出,那么就是销售做收入,成本无票入账,纳税调增

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学员你好,如果货已发已构成销售那么做账可以暂估计入成本,汇算纳税调增
2022-05-29
你这个多的部分纳税调增,借库存商品 -30 万 贷应付账款-30 借库存商品 30万 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润,真实没有发生多做话这样冲掉
2020-07-15
既然已经调增,那不用另行写分录了。
2023-11-13
你好,是真实发生的不用调整的
2021-05-09
你好,实际这个有业务吗?如果实际有业务的不需要,如果你是虚增的话,你挂着应付账款暂估以后也不需要支付的这种需要。
2023-05-22
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