同学你好,你这个风险太大了,税务局一比对,就能比对出来你少确认收入了。首先你在财务上面,你要反结账,到2021年12月份,你把未确认的收入补确认掉,然后再做汇算清缴的年报。
请问又一批库存是没有采购发票的,现在销售给客户需要开票,没有成本票可以开票吗?年终所得税汇算清缴要怎么处理?
老师,请问一下发现以前年度 销售商品未做账,,发票在税务系统可以看到,开票系统里面没有,金额有16万多,现在做汇算清缴,应该怎么处理
老师 请问一下 发现去年销售发票未做账 金额大概20万 税务系统里面发现申报表可以更改 财务报表改不 了,现在做汇算清缴该怎么处理
老师 请问一下 发现去年销售发票未入账 ,(税务系统里面可以查到这批发票 ),成本也没有做 现在做汇算清缴应该怎么处理
老师请问2023年已收到成本发票,忘记在税务系统里面点击入账,也没有进行账务处理,款之前摆预付款,请问今年补记账,分录应该怎样做,谢谢
请问老师,税审就是所得税汇算清缴审计吗?
老师,租赁合同里有多项单独租赁合同,大原则是分拆来单独处理的,但承租人满足条件可以选择简化处理,选择简化处理的租赁合同中有租赁和其相关的非租赁部分合并为租赁,请问这样理解对吗
老师好,帮看下下图右边那个发票的,有什么用的,没看到会计分录有体现的哦
老师,租赁合同里有多项单独租赁合同,是不是必须要拆分多个租赁合同来单独处理的,又说承租人可以选择简化处理,租赁合同中有租赁和其相关的非租赁部分合并为租赁,请问这个简化处理是建立在已经拆分之后的简化还是拆分之前的,没太理清楚他们之间的关系
老师你好,个人所得税申报,是不是一月15日前申报上一年12月份的个人所得税,但是我们公司1月20日才发放12月份的工资,这个怎么申报?
老师,我现在才收到一些24年9月、10月、11月、12月的专票和普票,我24年12月的账已经结账了,但是可以反结账,我把9月的发票入在24年12月?24年第四季度的就入在25年?因为在实操中好像去年第四季度(24年10、11、12月)的成本发票可以入在本年(25年)1月份,因为成本、费用的入账,开票与入账的跨度在三个月以内都是合理的。
请问老师,24年9月份的一些专票我现在才取得,发票不能跨年,那我该怎么办?
请问老师,在实操中去年第四季度(24年10、11、12月)的成本发票可以入在本年(25年)1月份是吗?
由郭老师回答我的问题
老师过年好!我想跟我们会计同步做单位的账,想自己尝试一下做账,那么现在我要问会计要哪些数据?或是需要做什么,希望老师给我一个思路!谢谢!
直接在汇算清缴这里不能更改吗
同学你好,如果你不反结账,到2021年,你直接汇算更正收入,你在2022年也要做调整未分配利润的分录,还不如直接反结账来得清晰