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老师,请问一下发现以前年度 销售商品未做账,,发票在税务系统可以看到,开票系统里面没有,金额有16万多,现在做汇算清缴,应该怎么处理

2022-05-10 12:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-10 12:39

你好,做的是未开具发票收入吗?

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快账用户3413 追问 2022-05-10 12:40

也没有做,商品已经卖出,收到的款是打的个人名下

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齐红老师 解答 2022-05-10 12:41

你好,不是的,我是说你的增值税在哪里申报的?是不是未开具发票一栏?

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快账用户3413 追问 2022-05-10 13:00

我们是农业种植公司 是免税的 但是这16万里面有11320是5月10号的 开的粮油米的 有0.01的税 就是这些款 他们全部是走的私人账户 就没跟外账说 所以什么都没有做

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快账用户3413 追问 2022-05-10 13:00

也没有申报

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齐红老师 解答 2022-05-10 13:02

如果你汇算清交增加收入的话,你申报给税务局的增值税申报表需要修改,你不如直接做到今年的收入,今年社保、增值税、所得税。

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快账用户3413 追问 2022-05-10 13:03

去年的发票做到今年没有关系吗

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齐红老师 解答 2022-05-10 13:05

你好,开票系统里面没有不是没有开发票啊。

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快账用户3413 追问 2022-05-10 13:07

开票系统里面11320.00的 粮油米的发票没有 其他的又有

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齐红老师 解答 2022-05-10 13:11

好粮油的做到今年就可以。

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齐红老师 解答 2022-05-10 13:11

其他的都是申报正确的吧。

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快账用户3413 追问 2022-05-10 13:12

还有15万是开票系统可以查到 但是外账这边也没有做账 没有申报 这批产品是免税的

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齐红老师 解答 2022-05-10 13:14

你好,增值税需要修改,然后所得税在你的主表营业收入还有免税收入里面分别填写。

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齐红老师 解答 2022-05-10 13:14

你主表的营业收入不应该填写,应该在免税收入里面填写。

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快账用户3413 追问 2022-05-10 13:15

就是只需要在汇算清缴这里填写 以前的财报 申报表什么的都不用更改了嘛

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齐红老师 解答 2022-05-10 13:17

对的,是的,是这么做的。

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你好,做的是未开具发票收入吗?
2022-05-10
同学你好,你这个风险太大了,税务局一比对,就能比对出来你少确认收入了。首先你在财务上面,你要反结账,到2021年12月份,你把未确认的收入补确认掉,然后再做汇算清缴的年报。
2022-05-28
你好同学,你这个以前年度是指的哪一个年度呢?
2022-05-11
同学你好 纳税调整明细表调整
2022-05-11
你好 借预收 贷利润分配 应交税费 汇算清缴你的收入再纳税调整明细表收入增加 成本做了嘛
2021-05-18
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