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老师 我们公司委托外单位研发了一个网约车服务平台,合同金额为35万,现在支付了26万,这26万发票已全部拿到,另外9万还未支付,由于过程中有分歧也不知道什么时候支付。我应该怎么入账呢?

2022-05-27 10:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-27 10:12

 你好; 计入无形资产去 核算; 没有支付的走应付账款 挂着 ;先挂着; 至于后面怎么处理纠纷在考虑处理分录    

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快账用户9919 追问 2022-05-27 10:27

计入无形资产需要开始摊销吗?还是一直挂着不摊销?

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齐红老师 解答 2022-05-27 10:31

1.是的。  当月计入无形资产;当月开始分摊的   

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快账用户9919 追问 2022-05-27 10:33

那无形资产的价值不是35万吗?如果现在开始摊资产总额只有26万,按照26万摊销合适吗? 那后续开票了又该怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2022-05-27 10:38

 你合计来写35万  ;      借无形资产 35万 贷 银行存款 26万; 应付账款 9 万    

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快账用户9919 追问 2022-05-27 13:37

我之前也是这样做的,但是审计说没有发票最好不要入账

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齐红老师 解答 2022-05-27 13:55

你好 ;    没有发票 也得 按照准则的   实质重于形式来原则处理的 ;   不能说没有发票就不入账的; 这个不合理的  

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 你好; 计入无形资产去 核算; 没有支付的走应付账款 挂着 ;先挂着; 至于后面怎么处理纠纷在考虑处理分录    
2022-05-27
同学你好 发票开的多少 应该是35
2022-05-27
同学您好 这个暂时就计入预付账款就可以,服务合同也不能一次性计入成本,需要在服务期限内分摊的。
2021-01-22
同学你好 先给你开发票你先计入工程施工
2023-03-02
您好,1未开票也要先入成本费用,这是权责发生制,开票后先冲回再按发票做分录  借:工程施工-合同成本-劳务费    贷:应付职工薪酬-劳务费 借:应付职工薪酬-劳务费   贷:应收账款(A) 2.开1%专票就是多个进项税,分录还是上面的 3.B公司申报员工个税,由开票方申报
2024-11-21
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