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老师公司委托外单位研发的无形资产,合同总价35万,总共付了25万,已付款部分发票全部收到,现在无形资产已经在正常使用了,但是由于后期研发技术升级没谈妥所以尾款一直也没付,那么我该怎么入账呢?说以25万作为无形资产计提折旧呢?还是35万呢?但是以35万计提折旧的话审计会觉得这部分没有发票不能入账,所以我该怎么处理呢?

2022-05-27 13:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-27 13:53

同学你好 发票开的多少 应该是35

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同学你好 发票开的多少 应该是35
2022-05-27
您好,这个是全部的吗
2023-06-14
您好,这个是分析吗还是
2023-06-14
借应付账款,贷在建工程,借在建工程,贷固定资产,然后再做发票的 借固定资产贷应付账款 然后之前折旧有差异的,借累计折旧,贷以前年度损益调整,或者是做这个相反的,然后在当月的折旧,正常折旧就可以了,当月的折旧可以正常抵扣 五年以内的可以,五年以前的就不能抵扣了
2023-06-14
您好,这个是分析吗还是
2023-06-14
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