是的没错, 是这样的
5月缴纳,2019年的城市维护建设税。分录:计提,借:利润分配-未分配利润。 贷:应交税费-应交城市维护建设税。缴纳,借:应交税费-应交城市维护建设税 贷:银行存款。这样做分录对吗? 这样做分录之后请见图,报表过不去。
老师好,银行回单中的城市维护建设税是属于2221005应交税费-应交城市维护建设税还是5403002 税金及附加及附加-城市维护建设税,应该是前面这个吧,谢谢。
老师, 关于6税两费退回的税金账务处理该怎么做? 1、借:银行存款 贷:应交税费——应交城市维护建设税 2、借:应交税费——应交城市维护建设税 贷:税金及附加 还是 借银行存款-金额 借城建附加-负数金额 这两个哪个更合理点?
老师,计提城建税,你看我做的对吗 ?借:税金及附加 —城市维护建设税,贷:应交税费-城市维护建设税
收到城市维护建设税做红冲的话这样做对吗?借:银行存款 借:税金及附加-城市维护建设税 红字
老师你好!第二张图是收到的钱,接下来的账我不会做的了,能指导一下吗?
一家外贸公司有内销也有外销?外销销项是0,进项出口退税,那内销的就正常交增值税对吗?那怎么区分开内外的进项呢。实操一般怎么做?
我上个月20号才入职一家新公司,领导要求3号出报表,8号领导已经做完集团的合并报表了,今天做申报,我没把所得税算进去,3家小规模要交7000多的税,我该怎么办,这个事情很严重吗,因为我上家都是15号之前报税出报表就行,所以我忘记测算了。怎么办?
老师,麻烦问下这种发票可以用来抵扣成本吗?就是说这种纸质的机打发票,
老师好,不是说送我们一个财务软件吗?在哪里操作的?
老师这题我知道怎么计算,意思这题还要加上工资总额吗,我就没加用总额
开票30多万,还有免税20多万,水利基金应税项怎么填
老师,我现在收到税务局补去年营业账簿印花税,我要怎么申报,去哪个入口申报
老师,销售发票在6月份开出,进项发票缺等到10月份到,这样的开票模式可以这样的吗?搞得账务都特别乱
老师,问个问题。小规模一季度开具普票含税20万,增值税一个点是1980元。但是申报表增值税减免按照三个点的5940.59。这样子账务和申报表不一致可以吗