您好,这个是需要填写的
老师,做去年的企业所得税汇算清缴,公司有收到失业保险稳岗补贴,之前做到营业外收入---政府补助,现在直接填到一般企业收入明细表,需要做调整吗
收到的稳岗补贴填入一般企业收入明细表的政府补助利得吗
汇算清缴-一般企业收入明细表,营业外收入-收到社保补助(2023一次性扩岗补助) 这个属于(四)政府补助利得
老师,请问汇算清缴营业外收入稳岗补贴是政府补助利得这里填写吗
企业有核定文化税税种,开票项目是:*工艺品*礼仪物料/鲜花。工艺品*物料租赁。这些开票项目的收入需要申报文化税吗
老师,因为税负的影响,我可以把进项税额留一部分不抵扣吗?
老师您好,我怎么在科目余额表中查看过去几年计提和实际发放的工资
老师,如果购买了一台电脑3000,因为金额不大不想按月摊销,是先计入固定资产然后一次计提费用了,借管理费用3000贷累计折旧3000,还是直接管理费用3000银行存款3000啊
你好-8%是怎么计算的
小规模出售使用过的二手车,增值税报表怎么填呀,按几个点申报税款呢
请教一下,非常感谢! 题里的包装物租金为什么计增值税? 白酒和啤酒的包装物租金,是怎样计增值税的,啤酒包装物退之前和退之后是怎样计增值税的?
开了2万普票,小规模企业申报增值税的时候是不是直接写零?
公司管午饭,每天给员工外卖,怎样做账
老师,进项税额转出应该是贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),如果不在贷方显示,在借方用负数表示可以不,比如借:应交税费-应交增值税(进项税额)红字。
那这种是不是要填写专项用途财政性资金纳税调整表,稳岗补贴这笔资金如果没用在员工身上,又应该填在这个表的哪些空呢?
你是用在哪里了这个补贴
就没有专门去管理这个钱,基本上都是根据需要支出去了
那就不用填专项用途那些表,直接计入补助就行了
好的,谢谢
不客气的,祝您开心