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系统实际出库,但未开票,增值税申报申报以实际开票来申报,要怎么处理可以让ERP的财务数据和纳税申报数据保持一致呢

2022-05-23 13:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-23 14:13

你好; 未开票报无票收入 ; 和你增值税 的收入要一致的; 增值税报的是无票收入和开票收入 ; 而你账上也得做 无票收入和开票收入合计的; 你ERP上面也得处理无票收入与才行的

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你好; 未开票报无票收入 ; 和你增值税 的收入要一致的; 增值税报的是无票收入和开票收入 ; 而你账上也得做 无票收入和开票收入合计的; 你ERP上面也得处理无票收入与才行的
2022-05-23
所有业务,皆应开票、报税,不应当存在差额的。
2021-08-16
同学,你好 建议你跟专管员联系,最好是按实际销项税额缴税,看是不是需要到大厅去申报,在电子税务局是没有办法修改的。
2020-12-11
同学,你好,按申报表的进行申报,这个差额可以用管理费用其他,做个调整。
2020-12-11
做账的时候做,借营业外支出,借销项税额108363.54-108363.27
2020-12-11
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