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一般纳税人本月销项100 进项80 怎样结转出20的增值税 可以写下具体分录吗

2025-04-29 15:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-29 15:38

借:应交税费-应交增值税-销项 贷:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费- 未交增值税

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快账用户1659 追问 2025-04-29 15:40

需要转出未交增值税吗

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齐红老师 解答 2025-04-29 15:41

直接按上面分录结转即可

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快账用户1659 追问 2025-04-29 15:42

然后交的时候 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款?

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齐红老师 解答 2025-04-29 15:43

是,交的时候 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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快账用户1659 追问 2025-04-29 16:21

如果我发现22年的发票开多了没有作废报税了可以在本月红冲吗

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齐红老师 解答 2025-04-29 16:26

可以的,这是正当理由,可以红冲

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快账用户1659 追问 2025-04-29 19:39

我接到一家帐又是应付又是预付我可以把借预付账款3000 贷应付账款3000 这样一笔调了不开通预付吗

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借:应交税费-应交增值税-销项 贷:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费- 未交增值税
2025-04-29
您好,借应交税费应交增值税(转出未交增值税)20,贷应交税费未交增值税20,
2023-11-28
你好,是这么做的。借应交税费应交增值税销项税额 100 应交税费应交增值税进项税额转出20 贷应交税费应交增值税进项税额110 到应交税费-未交增值税10
2024-07-05
这个不需要结转,在申报表上有就可以了。
2025-01-06
学员你好,这种可以不做结转
2021-06-13
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