应纳税所得额的计算是 270000+30000*0.8+100000*0.7*0.8+36000-60000-12000-24000=290000 彩票所得应交个人所得税 20*(1-0.3)*0.2=2.8
1.居民个人李某为独生子,2019年交完社保和住房公积金后共取得税前工资收入30万元,劳务报酬收入6万元,稿酬收入2万元,特许权使用费所得1万元。李某有两个上小学的小孩且均由其扣除子女教育专项附加扣除,李某的父母健在且均已年满60岁。当年李某还把市区一套房屋转让给张某,房屋转让价格200万元,房屋原值110万元,相关税费10万元,发票中奖500元,请计算李某当年个人所得税应纳税额。
8、中国公民李明为一大学老师,是一个独生子女,2020年1-12月收入情况如下:(1)2020年交完社保和住房公积金后共取得税前收27万元,外出讲学报酬3万元,发表论文获10万元。(2)年底取得年终奖金36000元。(3)6月份购买福利彩票中奖20万元,从中拿出了10万元通过当地教育局捐给当地--个小学。(4)10月份,取得3年期国债利息收入4000元;取得股票转让所得20000元。另外,李明有一个小孩且均由其扣除子女教育附加,李明的母亲健在已年满60岁。计算:李明上述各项所得当年应纳的个人所得税税额。
8、中国公民李明为一大学老师,是一个独生子女,2020年1-12月收入情况如下:(1)2020年交完社保和住房公积金后共取得税前收27万元,外出讲学报酬3万元,发表论文获10万元。(2)年底取得年终奖金36000元。(3)6月份购买福利彩票中奖20万元,从中拿出了10万元通过当地教育局捐给当地--个小学。(4)10月份,取得3年期国债利息收入4000元;取得股票转让所得20000元。另外,李明有一个小孩且均由其扣除子女教育附加,李明的母亲健在已年满60岁。计算:李明上述各项所得当年应纳的个人所得税税额。
8、中国公民李明为一大学老师,是一个独生子女,2020年1-12月收入情况如下:(1)2020年交完社保和住房公积金后共取得税前收27万元,外出讲学报酬3万元,发表论文获10万元。(2)年底取得年终奖金36000元。(3)6月份购买福利彩票中奖20万元,从中拿出了10万元通过当地教育局捐给当地--个小学。(4)10月份,取得3年期国债利息收入4000元;取得股票转让所得20000元。另外,李明有一个小孩且均由其扣除子女教育附加,李明的母亲健在已年满60岁。计算:李明上述各项所得当年应纳的个人所得税税额。
2.中国公民李某为某大学的教授,2020年收入情况如下: (1)2020年交完社保和住房公积金后共取得税前工资收入20万元。 (2)2月份受某出版社委托进行审稿,取得审稿收入1万元, (3)4月份与某出版社签订出版合同,李某的一篇学术论文由该出版社出版,出 版前取得预付稿酬1万元,8月份该论文正式出版,又取得稿酬3万元。 (4)6月30日将闲置的一处商业用房按市场价格对外出租,合同约定租期1年, 从7月起李某每月收取租金5000元,7月份对房屋进行简单修缮,发生修缮费2200 元。(不考虑其他税费) (5)10月份取得国债利息收入1000元。 李某为独生子女,有两个小孩且均由其扣除子女教育专项附加,纳税人的父母健 在且均已年满60岁。 根据上述资料,回答下列问题。 (1)计算审稿应预扣预缴的个人所得税 (2)计算出版学术论文应预扣预缴的个人所得税: (3)计算出租房屋应纳的个人所得税; (4)计算国债利息收入应纳的个人所得税 (5)计算李某2020年综合所得汇算清缴后应纳的个人所得税
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
请问费用有调整利润表跟税局报的不一致,可以再年报申报就可以,还是需要去更正
国债利息免税 股票转让所得个人所得税20000*0.2=4000